你好,屬于管理費用,差旅費 不超過你當地規定限額的,這個不需要交個人所得稅, 企業所得稅前可以扣除
員工差旅費津貼每天50元,我公司人員出差可能半年回公司一次,請問這個差旅費津貼怎么報銷?因為差旅費津貼是隨出差報銷單一起報銷得,不需要提供發票,如果員工每個月都想報銷一次,沒有其他費用發票,能報銷抵扣費用嗎?
企業在營銷活動中,企業和單位對營銷業績突出的非雇員以培訓班、研討會、工作考察等名義組織旅游活動,通過免收差旅費,旅游費對個人實行的營銷業績獎勵(包括實物、有價證券等)所發生的費用,按勞務報酬所得繳納個人所得稅。 ——老師,請問企業在支付以上費用時,可以做到銷售費用中并在稅前扣除嗎?
老師好,我公司員工出差的差旅費包含了過路費油費住宿費,這些都有發票,但是餐補每人每天50元,這個沒有發票,是否可以入賬,作為所得稅稅前扣除的費用,不需要年底匯算清繳調增?
出差工作人員填寫的報銷單,把每天補貼50元出差餐補一起報銷,都直接報銷掉了,這個是管理費用-福利費還是差旅費?需要繳納個人所得稅嗎?企業所得稅可以稅前扣除嗎?
老師,就是差旅費報銷單,里面有餐補,比如一個人一天20元的餐補,他沒有餐飲的發票,直接在差旅費報銷單的餐補里填20,這20元可以做企業所得稅抵扣嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
這規定限額我應該在哪里看
最好問一下你稅務局那邊的