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請問 公司外購了60盒子月餅(一共花了7626元,其中有1000元是送給客戶的,剩下的給員工作為福利),用來給客戶送禮和給員工的福利,有收到專票,請問應該如何做賬務處理呀 需要分開的賬務處理

2024-09-05 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-05 11:00

同學,你好 需要分開處理 借:管理費用-福利費 管理費用-招待費 貸:銀行存款

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快賬用戶6354 追問 2024-09-05 11:03

票不能用嘛

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齊紅老師 解答 2024-09-05 11:04

同學,你好 可以使用

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快賬用戶6354 追問 2024-09-05 11:06

如何使用呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-05 11:07

同學,你好 就是正常使用,但是不能抵扣

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快賬用戶6354 追問 2024-09-05 11:08

可以都做在業務招待費里面嗎 需要提供哪些附件證明嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-05 11:10

同學,你好 可以都做在業務招待費里面,直接做,后附發票就行

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同學,你好 需要分開處理 借:管理費用-福利費 管理費用-招待費 貸:銀行存款
2024-09-05
您好 專票不能抵扣進項 價稅合計計入成本費用 勾選平臺做勾選不抵扣操作
2024-09-05
你好!這個你送禮的話,計入庫存商品,然后視同銷售處理 可以抵扣。 借庫存商品,應交稅費-應交增值稅-0進項稅額,貸銀行存款等 然后借銷售費用-業務招待費,貸其他業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅 供公司用的,借管理費用-福利費,貸庫存商品,應交稅費-應交增值稅=進項稅額轉出
2024-09-03
你好,給員工的是需要交個稅 這個不抵扣進項就可以了
2024-09-12
同學你好,建議收錢借銀行存款貸應付賬款買粽子付款借應付賬款貸銀行存款
2024-06-21
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