電子的嗎?電子的話應(yīng)該會(huì)有的
老師你好,我最近要接一家公司的賬,但那個(gè)公司的賬以前是財(cái)務(wù)公司給做的,他自己沒有用財(cái)務(wù)軟件,像這種情況,我接過來的話,是不是要重新建賬,還是可以把財(cái)務(wù)公司的復(fù)制過來? 還是我自己買個(gè)金蝶重新對著會(huì)計(jì)憑證再錄一遍,我沒遇到過這種情況
老師你好,請問下我最近要接一家公司的賬,但那個(gè)公司的賬以前是財(cái)務(wù)公司給做的,他自己沒有用財(cái)務(wù)軟件,像這種情況,我接過來的話,是不是要重新建賬,還是可以把財(cái)務(wù)公司的復(fù)制過來? 還是我自己買個(gè)金蝶重新對著會(huì)計(jì)憑證再錄一遍?
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對不上稅務(wù)局會(huì)說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
旅游行業(yè),我想咨詢一下。19年之后沒有做賬了,今年4月才去稅務(wù)局交了罰款,5月份才有了公賬上的第一筆流水,而且之前的數(shù)據(jù)都沒有了,現(xiàn)在重新建賬,可以全部按0來嗎?6-8月都是0申報(bào),只是財(cái)務(wù)報(bào)表沒有做
老師,我想問一下,以前的賬務(wù)處理啊是比較亂的,有很多的賬他明明是平的,我查了一下可以對得上的但是它里面會(huì)相差很多,呃,還有其他的呢我壓根就對不上,很多很多對不上的以后像這種情況下,我新建一個(gè)賬套,怎樣才能把它做到實(shí)際的呢?就是不相差的 您好,梳理,看問題在哪里,然后調(diào)整的呢。做出新的科目余額表,再建賬。以前的根本查不了,梳理不了。一句話以前的不用了,怎么用新的賬而且還能都對的上?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前的看不到,需要補(bǔ),讓對方給你們補(bǔ)。
老師,以前這里都沒有財(cái)務(wù)的,就北京一個(gè)財(cái)務(wù)遠(yuǎn)程操控,感覺有點(diǎn)亂,好像有些憑證都不見了,那我讓對方把建賬以來的序時(shí)薄都給我導(dǎo)出電子版來,這樣我也能去對下憑證,然后稅務(wù)局來查賬也可以吧?然后我從9月開始建賬可以嗎?這樣以前的賬也能留底了,也跟我沒有關(guān)系了
如果你們之前有問題的話,稅務(wù)局查到怎么解釋?你知道業(yè)務(wù)嗎?可以給他補(bǔ)起來的。
憑證需要保存30年的。
老師,以前是有賬的,之前在北京公司那邊做著,我的意思是我就不用那邊的系統(tǒng)把所有賬務(wù)導(dǎo)過來了,就讓對方把建賬以來的序時(shí)薄導(dǎo)過來存底,我這邊從9月開始建賬不可以嗎?以前的賬我沒來,問我也不知道啊
不可以的,所有的都需要要過來。你需要接著之前的來做賬務(wù)處理。
比如你從8月份開始做賬務(wù)處理,那你的期初就是7月,年初就是去年12月末。
老師,我問了以前財(cái)務(wù)有點(diǎn)亂,那個(gè)財(cái)務(wù)也是從2023年才接手的,以前的可能都是紙質(zhì)賬薄記賬的,但是我看憑證也有打印了啊,又說是云記賬的,好像從2023年以前的賬就開始不清楚了,我猜也可能是給財(cái)務(wù)公司記賬的,那我9月過來的,我要怎么接手處理呢?對方現(xiàn)在就把2023.2024的序時(shí)薄導(dǎo)給我了
俺記清楚,記不清楚,你都需要借著他之前的來做。你問一下他之前做賬的和申報(bào)的是不是一樣?只要是一樣,就拿來做,不對的。然后,你收到當(dāng)月,你再調(diào)整,你調(diào)整你接手之后的那個(gè)月做 之前怎么做的,你不用給他動(dòng)的,這需要責(zé)任劃分的。
老師,我現(xiàn)在意思就是從9月我自新建了系統(tǒng)的,現(xiàn)在也只是讓她們把以前的賬找出個(gè)電子版的給我留底而已,也不行嗎?那9月以前的賬問我我也不知道啊?我這個(gè)系統(tǒng)也是我來了才有的,而且好像以前的什么憑證,什么賬好像都沒有了,這里從來就沒有過辦公人員,這些都跟我沒有關(guān)系吧?
可以啊,那就沒有問題,你只要接著之前的來就行。
老師,接著之前的來做啥意思?我肯定按照科目余額表數(shù)據(jù)接著做的,就是不一定按照之前的做賬方法做,之前好像是兩套賬的,財(cái)務(wù)公司記賬,自己內(nèi)部紙質(zhì)賬薄,我接手肯定想一套賬的,我們是實(shí)業(yè)公司,要找那種有進(jìn)項(xiàng)存的金蝶系統(tǒng)吧?
我上面給你寫了期初余額錄入上一個(gè)月月末 年初錄入,錄入去年12月末的, 從你的當(dāng)月的第一筆業(yè)務(wù)繼續(xù)往下。
如果是兩套賬的,你自己負(fù)責(zé)兩套賬,那也是分別做,不要在一個(gè)軟件里面。
對的是的,需要有進(jìn)銷存的。
老師,我讓對方給我截止到8月底的財(cái)務(wù)報(bào)表。那我9月開始建賬,那這個(gè)8月底就是期初啦?我忘了這個(gè)報(bào)表上面有年初數(shù)據(jù)嗎?就是去年12月末的數(shù)據(jù)?然后我9月開始建賬了嘛,我就不管以前怎么做賬了,我就以后自己做一套賬就行了
是的,對的,可以這么做的。
老師,你前面說年初錄入是啥意思啊?8月底的報(bào)表有這些數(shù)據(jù)嗎?不是要8月底的科目余額表就可以建賬了嗎?
年初數(shù)是你資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初數(shù)據(jù)呀,他不出來的話,你這里不就是零了。
要看去年12月末的余額。
那意思就是除了要8月底的報(bào)表,還有去年12月份財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎?
老師,建賬也要錄入去年12月末的數(shù)據(jù)嗎?光是科目余額表不夠是嗎?
需要 科目余額表或者是明細(xì)賬都可以。
老師,意思是我從9月開始建賬的,我讓對方給我8月的科目余額表,8月的明細(xì)賬,8月的總賬!然后還要去年12月的科目余額表,12月的明細(xì)賬,12月的總賬是嗎?
你好 對的,是這么做的。