您好,這個的話,借 預付賬款 貸 銀行存款? 貨物到了借庫存商品? 貸 預付賬款
老師,想問您個問題,就是別的公司給我們轉一筆錢,然后這筆錢是我們一起平分,然后對方要求我們分別轉幾個賬戶,要是公戶轉的話對方也沒有發票,那要怎么轉呢才合理
老師,我想問下,就是我們開票去付款,我們開了150089,但是對方這個89沒打,也不會給了,那我這89怎么寫分錄?
兩個老板新開的一家公司, 但是銀行對公賬戶里沒有錢(沒有實繳), 然后呢,做了一筆 業務, 我們公司屬于采購方, 有一家公司(對方讓我們采購, 然后我們公司沒有用新開的對公賬戶走采購,而是老板先個人墊資,然后跟這家(對方)公司簽了合同,開票了。 這家公司(對方)馬上走對公賬戶打款給我們對公賬戶采購款,這樣做有問題嗎? 會計分錄怎么寫?
老師你好,我想問一下就是我們在淘寶上買這個零件了一就是然后呢,讓人家對方開到我們公司名下的發票了,證明我們公司就是說,況且這個嗯我們也是從對公上轉轉給人家的錢,然后人家給我們開發票了,嗯,就是一旦從對公上轉出去的錢不入賬是不行的對吧?
老師你好請問我們公司別人放了一下東西我們順便幫忙看管一下,對方給錢,我們開票給對方,這個怎么入賬,分錄怎么寫
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業
老師,匯算清繳時候,固定資產累計折舊數在哪里取的
老師,那我怎么知道,他這個貨物有沒有到呢,是要問客戶嗎,我們這是外賬
這個的話是問客戶的就行,這個
老師,那我之前做的都是,借應付賬款,貸銀行存款了
那沒事,預付和應付,這倆都是一樣的,您好
那就好,我還以為我做錯了,
嗯嗯沒事,這個理解了就好的
那老師,要是借應付賬款,貸銀行存款的話,是不是庫存商品那步分錄就不用做了
對的,這樣的話是不需要做的了
我看之前的賬都是用的預付賬款,然后,我后來又用的應付賬款這個科目,對前面沒什么影響吧
這個是沒有影響的沒是
那,我還有一點沒有明白,就是為什么借應付賬款貸銀行存款就不用做庫存商品這一步了
因為這個的話相當于已經是應付完成了兩遍完成
老師,可以再說詳細一點嘛
倆遍完成,沒有看明白
不是,你一開始,借預付貸 銀行存款 然后在做一筆 借 庫存 貸 預付不是就可以了?預付和應付都可以用
懂了懂了,謝謝
不客氣的,祝您開心