你好 個(gè)人寫一個(gè)報(bào)銷單,他個(gè)人墊付的嗎?如果是的話,附上個(gè)人墊付的證明,做營(yíng)業(yè)外支出。
老師,現(xiàn)在隨著生活水平的提高,很多員工都買了車,對(duì)于出差人員公司正常要派車給他們,但人數(shù)多車不夠,所以公司決定用租他們的車,現(xiàn)在有兩種方式,請(qǐng)幫忙分析是否合法合規(guī),哪種方法高些,1,去稅局開租車發(fā)票,現(xiàn)在是20個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅,2,做到工資里,有欄位體現(xiàn),同時(shí)租車合同也有
老師,我們是一般納稅人,公司的車新買幾個(gè)月被員工開車不小心發(fā)生事故,然后報(bào)廢了,報(bào)廢款收到400,拖車以及辦理報(bào)廢手續(xù)公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒(méi)辦法一次性付清,月月從工資扣除,車輛購(gòu)買時(shí)有抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬怎么處理合適?分錄怎么寫?這種情況報(bào)廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報(bào)稅,這90000元是一次性報(bào),還是?報(bào)廢款和員工個(gè)人賠償款未開票報(bào)稅是填寫在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報(bào)嗎
1.乙上市公司為小家電類生產(chǎn)企業(yè),適用的增值稅稅率是13%,2020年12月發(fā)生了如下與應(yīng)付職工薪酬相關(guān)的事項(xiàng): (1)對(duì)生產(chǎn)車間的一批固定資產(chǎn)進(jìn)行維修,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部維修人員的工資是2萬(wàn)元。 (2)公司為高級(jí)管理人員免費(fèi)使用的5 輛汽車計(jì)提折舊,每輛汽車應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)3000元。 (3)對(duì)本公司的一條生產(chǎn)線進(jìn)行改良,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,成本是100萬(wàn)元,市場(chǎng)價(jià)格是180萬(wàn)元,更新改造期間支付內(nèi)部改良人員的工資5萬(wàn)元。 (4)年末將自產(chǎn)的500臺(tái)暖風(fēng)機(jī)作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名生產(chǎn)職工。暖風(fēng)機(jī)每臺(tái)成本為600元,市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元(不含稅)。 (5)發(fā)放上月工資,代扣個(gè)人所得稅45萬(wàn)元,代扣職工個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)80萬(wàn)元。其余款項(xiàng)以銀行存款支付。 (6)公司為高級(jí)管理人員免費(fèi)使用的5輛汽車計(jì)提折舊,每輛汽車應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)3000元。 要求:根據(jù)上述資料,寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
我公司出售自用車輛,收款18500元,舊貨交易市場(chǎng)給購(gòu)買方開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我想問(wèn)一下,我們公司要按照收款金額繳納增值稅還是按照固定資產(chǎn)清理后的收益繳納增值稅啊? 咨詢稅務(wù)局辦事人員說(shuō),按照收款金額繳納增值稅,如果按照這個(gè)金額繳納增值稅那我們的收入就是16371.68元,我們固定資產(chǎn)清理后的收益是12610.99元,這中間的差額怎么處理啊? 還有公司不想按照未開票收入申報(bào),我們想開票,請(qǐng)問(wèn)我們需要開什么發(fā)票?普通發(fā)票還是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票啊?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們員工用公司的車出差,發(fā)生交通事故,把對(duì)方的車給撞了,人都沒(méi)事,但對(duì)方的車去修理產(chǎn)生費(fèi)用1500元,且給哪輛車維修就開哪輛車的維修發(fā)票。按公司規(guī)定員工用公司的車出去辦事如果發(fā)生小事故個(gè)人要承擔(dān)30%,請(qǐng)問(wèn)該員工需要報(bào)銷的70%公司如何給他報(bào)?又沒(méi)有公司想要的發(fā)票
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒(méi)有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
他個(gè)人先墊付1500,但報(bào)銷只能給他報(bào)70%,而且他報(bào)銷又沒(méi)有我們公司的發(fā)票,而是對(duì)方車的發(fā)票
而且開的發(fā)票金額是1500
你好,拿著發(fā)票和他墊付的證明,在這報(bào)銷單里面寫清楚了報(bào)銷的金額是多少,發(fā)生的金額是多少不就行了
不是我們公司的發(fā)票也可以嗎?我看了那種發(fā)票,寫的是被撞車主的車牌號(hào)發(fā)票,不是我們公司
可以的,做的是營(yíng)業(yè)支出,不是嗎?你都已經(jīng)給他支付了,你還不做這還掛著往來(lái)吧。
那這個(gè)允許稅前扣除否?
不能 這個(gè)是賠償款的
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。