你好,沒有看到你提供的結轉憑證的圖片啊?
老師,你好!咨詢一個工作中的 問題,我有一筆委托研發,分錄是在成本下設立:研發支出,然后結轉到管理費用-研究費用,,這樣做出來沒有營業成本,這個分錄是不是設置的不對,麻煩幫忙看一下,開了110萬的發票,我操作到最后發現沒有營業成本,分錄里面沒有結轉成本,是否要結轉成本,如何結轉
請問老師,新開戶沒幾個月的企業,前兩個都沒有開票,只有進項發票進來和銀行流水,上月開了一張發票,那不是要做完工結轉,完工結轉入庫這種該怎么做啊,是不是要先做幾個對應的材料和結轉表格?
老師你好請問我們是做鋼結構加工的,有一個項目我們做不完,找一家幫我們加工了一部分,這部分我是直接做借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付帳款 請問老師這個我直接結轉成本了,那最后我開給對方發票結轉成本要不要減掉這部分再結轉,還是直接按我開出去的金額結轉 貸:
在代理記賬公司做會計助理,本人無證,這是老板給的題目,麻煩幫我看看對不對,麻煩教一下每個步驟正確的分錄(賣出大于庫存,需要做暫估入庫)。整一個采購,銷售,結轉成本麻煩幫我寫一下,感謝老師
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結轉成本都是按開票,看合同造價和完工進度百分比確定成本,但是現在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現在結轉成本怎么做呢,可以先按已經支出的實際材料人工先結轉成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結轉成本勞務分包這塊的也要記入進去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導下
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額