您好,公司承擔員工的郵費,員工開了公司的發票,可以走差旅費報銷,沒付員工租賃費不用按租車來算。
老師,你好,我想問一下就是公司員工的車租給了公司。那公司和員工之間要簽訂一個租車協議,那出租方是員工,承租方是不是應該是公司呀?但是公司員工開的那個租車發票的銷售方卻是別人,然后購買方是我們公司,這樣是不對的吧
老師,請問員工和公司簽訂租車協議后,員工是需要按工資薪金所得還是什么來繳納個稅的
老師,請問,老板個人的車,或者員工個人的車的加油費,過路費可以入公司的賬嗎?如果簽訂租車協議,金額寫多少合適?是一個月一簽還是一年一簽?還用去稅務局代開租車發票嗎?需要繳納多少稅呢?
公司如果租用公司某員工的車子,員工不收取租金,公司只承擔車輛的所發生的一切發生的費用,可以簽訂這樣的租車協議嗎?這樣的約定協議,員工需要去稅務代開發票,還需要交個人所得稅嗎?
老師,公司車不夠用,租用員工的車,這個需要什么辦手,租車的租金收入,員工需要交個人所得嗎,如果需要交,按多少稅率來交
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
每個月差不多有 1500 元,走差旅費報銷,那是不是要填一個差旅費報銷單,基本都是在本地開車
可以的,一般按1元/公里算差旅費