您好 看是否計提了盈余公積 分配了股利 調(diào)整了以前年度損益
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù);我想問,未分配利潤的上期期末數(shù)和本期期初數(shù)不是一個數(shù)嗎??
老師好,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表有這種勾稽關(guān)系嗎, 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤”科目期末數(shù)-“未分配利潤”科目期初數(shù)=利潤表“凈利潤”科目累計數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)。 老師,我這兩個相減不等利潤表凈利潤,這個要怎么調(diào)?
資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”科目期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表的“凈利潤”科目累計數(shù),怎么查原因?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù) 不等于利潤表的凈利潤累計數(shù),原因?
個稅手續(xù)費退回作為財務(wù)人員獎勵,除了申報個人所得稅還要申報增值稅嗎
收到汽車廠家返利沖紅發(fā)票 -200000作為購買方如何做賬務(wù)處理 目前公司處于清算狀態(tài) 庫存為零
老師這里填總共的還是只填單位部分
老師,做內(nèi)賬別人打錢到公戶,備注投資款這是屬于公司的收入嗎
老師,客戶(個人)不要發(fā)票,但我們要做未開票收入,和客戶簽的合同要注明含稅嗎?金額比較大,款已匯到公司賬上
老師,我想問,我們采購的商品,里面包含每件商品的采購價和這批商品的開發(fā)費用,開發(fā)費用怎么入賬呢,
資料四:2×20年12月20日,因生產(chǎn)事故導(dǎo)致A生產(chǎn)設(shè)備報廢,殘值變價所得2.26萬元(含增值稅稅額0.26萬元)已存入銀行。老師單這個分錄咋寫呢
老師,你好,如果員工收到保險賠款的話,賠款這部分需要報個稅嗎
初級已過,再糾結(jié)考注會還是中級呢,還是稅務(wù)師,麻煩老師指點一下方向,現(xiàn)在的就業(yè)形式
用甲公司作為股東成立一個A公司,請問這甲公司做賬需要注意哪些,如何做賬?
沒有調(diào)整 沒有分配股利 盈余公積沒變
那損益類科目發(fā)生的時候有沒有寫相反方向?
有啊,但是之前月份都好著
可以把您寫的分錄截圖一下嗎
寫的哪個分錄?
現(xiàn)在報表跟賬面數(shù)據(jù)核對都沒問題,但是未分配利潤期末減期初就是不等于凈利潤
損益類科目發(fā)生的時候有沒有寫相反方向? 有啊,但是之前月份都好著 就是損益類科目發(fā)生的時候 寫相反方向的分錄 或者把您科目余額表截圖一下
幫忙看下這個分錄有問題嗎 ,但是我的差異金額是5207.15
這個就是調(diào)整以前年度損益啊 增加了未分配利潤
但是差異金額不是這個數(shù)呀
這個需要怎么調(diào)整,還是說這月就這樣
就是損益類科目發(fā)生的時候 寫相反方向的分錄? 這個有沒有 或者把您科目余額表截圖一下? 一級科目的就好了
麻煩老師看一下
可以只有一級科目嗎 我手機 切換了看不太方便 然后再把資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表一起上傳哈
找到了,是兩個以前年度損益調(diào)整造成的差異
有以前年度損益調(diào)整造成 資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”科目期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表的“凈利潤”欄次累計數(shù) 是正常的哈
那我怎么調(diào)報表,我直接在利潤表凈利潤那兒把差異加上了,可以不
有以前年度損益調(diào)整造成 資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”科目期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表的“凈利潤”欄次累計數(shù) 是正常的 不需要調(diào)整 您實在要調(diào)整 可以在利潤表加上