你好,不需要包括1000元
老師,我正在季度所得稅申報,風險提示這句話1.《資產加速折舊、攤銷(扣除)優惠明細表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報納稅人享受資產加速折舊、攤銷和一次性扣除優惠政策的資產,會計核算的本年資產折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。上面提示這句話,我沒有加速折舊,這個表難道我不是全填0么,這提示是讓我把資產的賬載金額要填進去?
老師,請教一下我申報匯算清繳表時系統提示我A105080資產折舊攤銷調整明細表時第2行第4列放屋,建筑物資產計稅基礎為43690429.11元,您單位第2行第5列房屋、建筑物,稅收折舊,攤銷額為2197832.85元,按政策規定,放屋建筑物最低折舊年限為20年,請核實,老師,這個提示是什么意思呀,有什么依據這么說?
老師,去年公司515萬元購買土地,契稅169500和印花稅1412.5元,這3筆合計在無形資產的。分10年攤銷的。去年季度所得稅納稅申報沒有填寫 A201020資產加速折舊攤銷表,是不是匯繳清算時填了就可以啊。 還有就是今年前兩個季度的資產加速折舊攤銷表也沒填,想把第三季度的資產加速折舊攤銷表填了。請問這個無形資產的金額怎么填寫這個表啊
單位23年度有一筆無形資產的調整額,該金額為2022年無形資產攤銷金額,調整分錄如下 貸:無形資產(紅字)1000 貸:累計攤銷 1000 問:企業匯算清繳的時候這一部分的無形資產攤銷金額需要調增嗎?
2022年度無形資產攤銷分錄為: 借:管理費用1000 貸:無形資產1000 2023年調整無形資產分錄如下: 貸:無形資產1000(紅字沖) 貸:累計攤銷1000 2022年匯算清繳表A105080中第2列本年折舊攤銷額為1000元,第3列累計折舊攤銷額為1000元,第5列稅收折舊攤銷額為1000元,假設2023年該無形資產攤銷2000元,那么請問A105080表中第2列、第3列和第5列如何填寫金額?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
老師可以具體講一下嗎? 專管員老師讓我在第2列加上這個1000,她說因為是賬載金額,然后第5列稅收折扣攤銷填寫剔除1000的數據,這樣一來就要涉及調增了
如果無形資產攤銷記入費用了? 就和納稅調整有關系 那是你那個為什么沒記入費用
是的老師 俺沒有計入費用 到時候給她battle一下
你累計攤銷增多了,正常情況下A105080這張表的第2列本年折舊攤銷額中需要包括這個1000元