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老師,我們是剛注冊的貿易公司,主要做香港貿易,7月份有商品進貨出貨,但沒有開銷售發票,也沒收到進貨的貨品發票,7月需要計提商品分錄是怎樣的?

2024-08-12 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-12 11:10

在7月份有商品進貨出貨,但沒有收到進貨的貨品發票,也未開具銷售發票的情況下,建議你先暫估入賬。暫估入賬是指在沒有收到正式發票時,按照實際發生的業務進行賬務處理,以反映企業的真實財務狀況。 以下是暫估入賬的會計分錄示例: 進貨時: 借:庫存商品(暫估) 貸:應付賬款(暫估) 銷售出貨時(假設不考慮相關稅費): 借:應收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業務收入 同時結轉銷售成本(按照暫估的庫存商品金額): 借:主營業務成本 貸:庫存商品(暫估)

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在7月份有商品進貨出貨,但沒有收到進貨的貨品發票,也未開具銷售發票的情況下,建議你先暫估入賬。暫估入賬是指在沒有收到正式發票時,按照實際發生的業務進行賬務處理,以反映企業的真實財務狀況。 以下是暫估入賬的會計分錄示例: 進貨時: 借:庫存商品(暫估) 貸:應付賬款(暫估) 銷售出貨時(假設不考慮相關稅費): 借:應收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業務收入 同時結轉銷售成本(按照暫估的庫存商品金額): 借:主營業務成本 貸:庫存商品(暫估)
2024-08-12
你好,你7月份做了入庫嗎?沒有做的話,你出庫沒法做的
2024-08-15
你需要增值稅正常交稅,和國內銷售一樣。
2025-03-20
同學你好,按一般納稅人處理的話,6月采購時,借:庫存商品,1600/(1%2B13%),貸:應付賬款,1600/(1%2B13%),7月銷售后,借:主營業務成本,1600/(1%2B13%),貸:庫存商品,1600/(1%2B13%)。
2021-10-22
你好,按正常是采購 銷售都做暫估,并且提銷項稅額,但是你進項沒來,看看繳納多少稅,然后結轉成本。開票后,把采購、銷售暫估的全沖了
2024-08-20
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