你好,如果是一般納稅人的,有可能是有沒認證的發票,還有一個可能就是進項大于銷項,還有一個可能就是少做了計提。
老師您 好,想問一下,資 產負債表里面的,應交稅費是負數,是什么意思呀,
你好 老師 資產負債表上 應交稅費欄是負數 表示什么意思呢?
老師,您好,請問資產負債表里面的應交稅費是負數是什么意思?
資產負債表里面的應交稅費是負數是什么意思
老師你好,資產負債表的應交稅費負數是正常的的?代表什么意思?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
高新企業領用材料形成產品的要作會計分錄嗎?還是高新資料備案,所得稅換算調整收入成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師您好,我是新開的工司,注冊的是小微企業,朋友建議升為一般納稅人,不知道升為一般納稅人有什么好處?想請教一下老師。
我買人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來
我買的人參苦瓜桑葉片79元,怎么把藥給我郵來
你好老師,我公司是小規模納稅人,開票是普票,對方公司說報不了,要增值稅專用發票,我公司自己可以開專用發票嗎?
小規模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產,享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時候開稅率為2%,還是報稅的時候按2%
收到,謝謝
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那轉出未交增值稅借方有余額是什么意思呢
你好,借方有余額,很有可能就是有留底。
我是不是做錯了,我平時按以前方式做的,計提時借:應交稅費轉出未交增值稅 10000 貸:應交稅費未交增值稅10000 繳稅時 借:應交稅費未交增值稅10000 貸:銀行存款10000,是不是還漏了
哦,你的銷項和進項有余額嗎?如果是的話,分別結轉到轉出未交增值稅。
有余額,就是說我做借:進項稅額10000 貸 :應交稅費 轉出未交增值稅10000,這樣做對嗎
你如果把銷項進項都結轉到了轉出未交增值稅,還有借方余額,那就是一定留抵押。
好的,謝謝
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那我進項和銷項的金額轉多少呢
發生額 結轉的當然是發生額了,讓進項銷項沒有余額呀。
分錄怎么做呢?老師,我也是剛做不久不知道具體的,前面那個會計根本沒做這個環節,好多都一直掛著
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
謝謝老師
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