銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品就是免稅普票
就是我們公司是經(jīng)營(yíng)食材供應(yīng)的,有購(gòu)進(jìn)雞塊雞腿的,哪種,廠家銷售是要交稅的也開(kāi)的專用發(fā)票,但是我們公司是被過(guò)案可以享受免稅,所以這塊我們?cè)谌霂?kù)時(shí)候產(chǎn)品檔案稅率應(yīng)該建成多少合適呢
你好,老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是經(jīng)營(yíng)食材供應(yīng)的,有購(gòu)進(jìn)雞塊雞腿的,哪種,廠家銷售是要交稅的也開(kāi)的專用發(fā)票,但是我們公司是被過(guò)案可以享受免稅,所以這塊我們?cè)谌霂?kù)時(shí)候產(chǎn)品檔案稅率應(yīng)該建成多少合適呢
我們是商貿(mào)公司,請(qǐng)問(wèn)一下銷售農(nóng)產(chǎn)品雞蛋是不是也是可以享受增值稅免稅,開(kāi)免稅的增值稅發(fā)票?
老師,您好,我們公司是做養(yǎng)殖業(yè)的,主要是銷售雞苗、種雞、雞蛋,月末算成本的時(shí)候?yàn)槭裁词菑某鰩?kù)領(lǐng)用開(kāi)始算,成本不是入庫(kù)也要算嗎?
老師您好,我是一般納稅人企業(yè),公司購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品雞蛋,收到的發(fā)票是0稅率的,我們企業(yè)在銷售雞蛋以后是開(kāi)增值稅的發(fā)票還是我們也開(kāi)出0稅率的票
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的 增值稅是免了 企業(yè)所得稅會(huì)涉及嗎
所得稅也是免交的啊