這個是以誰的名義開票,用誰的來掃臉的?如果是的話,有什么提示嗎?
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預(yù)繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
我是簡易計稅,但是有一張水費(fèi)發(fā)票開的是增值稅發(fā)票,認(rèn)證的時候已經(jīng)選擇只認(rèn)證不抵扣了,為什么登錄電子稅務(wù)局的時候填寫表二的時候還提示我呢?我是在上個月認(rèn)證的,這個月沒開發(fā)票,上個月是在財務(wù)軟件上報的稅
你好,請問我在合肥用自然人登錄方式登錄河北省電子稅務(wù)局申報了異地稅,增值稅和附加一起有49萬多,選擇銀聯(lián)繳款,輸入銀行卡號和密碼,驗證碼,后面提示繳款失敗,跨境匯款交易金額超限,但是我的銀行卡網(wǎng)銀和pos刷卡的限額都不止50萬,我這交不了款到底是什么原因呢?
想問下,稅務(wù)局代開的發(fā)票要沖紅,需要怎么處理,我這邊是購買方,這份發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,對方說我這邊需開具一個紅字信息表給他們,但是我在現(xiàn)在的稅控系統(tǒng),找不到這份發(fā)票,是什么原因?和之前是稅控盤開發(fā)票現(xiàn)在換成數(shù)電開票有關(guān)系嗎
發(fā)票驗真?zhèn)卧诤隙悇?wù)服務(wù)上面能查到,在國家稅務(wù)總局電子發(fā)票服務(wù)平臺查不到,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)也查不到,這是什么原因?這種通用定額發(fā)票跟普通發(fā)票有什么區(qū)別,查驗的時候只顯示對方的信息,不顯示我們公司信息,但實際給過來的紙質(zhì)發(fā)票是顯示我們公司的名稱跟納稅識別號的,有沒有可能一張發(fā)票開給了多個公司?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以0元轉(zhuǎn)讓嗎
老師 司庫付款 在結(jié)算復(fù)核的節(jié)點 做復(fù)核的時候沒有發(fā)現(xiàn)開戶行填錯了,就直接復(fù)核付款了,司庫上顯示付款成功了,但是第二天錢被退回來了,但是司庫上這張單子還是付款成功的狀態(tài),無法退回這張單子了,現(xiàn)在想重新給這個人付款得怎么辦啊?
你好老師,我們跟掛靠方對賬,需要準(zhǔn)備點什么資料
你好老師,我平時在電腦表格上記錄,我需要怎么登錄,能使在別的電腦打開后也能同步,謝謝
老師,客戶目前吊銷的企業(yè),我們還有貨款沒收回來,我們做壞賬,能稅前扣除嗎
資產(chǎn)負(fù)債表上面的流動負(fù)債可以為負(fù)數(shù)嗎
我們公司23年評為高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在24,25年都做匯算清繳高新加計扣除,要是復(fù)審的時候沒有評為高新技術(shù)企業(yè),24.25年加計扣除是不是就不能用了,匯算清繳加計扣除需要調(diào)整回來?
2019年度至2022年度,F(xiàn)公司對S公司債券投資業(yè)務(wù)的相關(guān)資料如下:(1)2019年1月5日,F(xiàn)公司購入S公司當(dāng)日發(fā)行的面值總額為800萬元的債券,作為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)核算。該債券期限為3年,票面年利率5%,每年年初付息,到期還本,但不得提前贖回。F公司支付買價778萬元,另支付交易費(fèi)用0.62萬元。該債券實際年利率為6%。(2)F公司于每年年末確認(rèn)本年度實現(xiàn)的利息,并于次年1月5日收到利息。(3)2022年1月5日,F(xiàn)公司收到本利和840萬元。要求:不考慮其他因素,完成相關(guān)會計分錄。
請問退給客戶的貨款借方貸方都可入應(yīng)收賬款嗎?
麻煩老師幫我看一下我這三筆分錄對不對