同學,你好,你的理解是正確的
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應交的增值稅,假設無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應該不用填寫吧?
我這個月開兩種發(fā)票,一種是工程發(fā)票,一種是簡易計稅3%服務發(fā)票,申報增值稅附表資料(一)9%工程發(fā)票填寫在第4行,簡易計稅3%填寫在12行。后面發(fā)現(xiàn)以前都填寫在第3行和第11行,我就在更正到第3和第11行,現(xiàn)在專管員老師打電話說我的又填錯了叫我改,我都不知道該填寫在哪一行里了,所以趕快發(fā)給你看看,求幫助,老師你能告訴我,正確的申報該填在哪一行嗎?
老師你好,我想問下建筑業(yè)預交的增值稅在公司所在地進行申報時填寫增值稅申報表4就是預交增值稅時,一般納稅人的簡易計稅和一般計稅有區(qū)別嗎?兩種計稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預交的稅額就可以了嗎?如果不對,是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
老師 由于勾選發(fā)票最后一步時電腦斷網(wǎng)了 當時也沒注意到 以為勾選成功了 之后立即進行了增值稅報表的填寫 表一和表二的數(shù)據(jù)都手動錄入后 進行了申報 申報后提示比對不符 現(xiàn)在的問題是怎樣作廢增值稅申報表 我點作廢按鈕提示已比對 作廢不了 老師 這種情況該怎么解決
老師您好,我的門店以前是小規(guī)模納稅人,后面納稅頁面那里跳出一個鏈接說是可以申請成一般納稅人,然后我不懂點進去就變成了一般納稅人了,現(xiàn)在報稅以前都沒有做帳,現(xiàn)在要怎么填寫利潤表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表呢
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業(yè)務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉(zhuǎn)公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經(jīng)賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運動會,每人給支付5200的務工補貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發(fā)下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術(shù)發(fā)票對方公司開銷售貨物的進項發(fā)票回來 這兩張發(fā)票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術(shù)發(fā)票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
那從主頁面熱門服務有簡易確認式申報,還有個以前的圖標增值稅及附加稅申報(一般納稅人),如果點這個進去有的表是手動填寫,這樣的話兩種方法都可以,對吧
按以前的填表方式 填寫,都一樣吧
是的啊,你的理解非常正確哦
老師,以后慢慢都是數(shù)電票了,那進項稅抵扣聯(lián)還用多打一份,裝訂成冊留 著嗎。
要的哦,這個留著備查的
它也不是什么抵扣聯(lián),就是把開來的發(fā)票打兩份,一份入帳里,一份抵扣認證時用就行,對吧。
是的,你的理解是正確的