您好 采購商品供應(yīng)商一直沒有開票,客戶催發(fā)票可以先開出
老師,購進(jìn)商品,沒有拿到發(fā)票,做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款—暫估,這個暫估后面是不是還要付上供貨商的名字呢,還是所有供貨商的商品沒有拿到發(fā)票,都用一個暫估科目就好
老師,付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商沒有開發(fā)票來,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。后期供應(yīng)商開發(fā)票來了,借:庫存商品,借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款。是這樣掛賬嗎?
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
請教老師:公司是預(yù)付了貨款,但是因?yàn)橐咔?,貨很早就收到了,但是發(fā)票遲遲末到,但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎:借:庫存商品-暫估 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票后我是不是應(yīng)該:借:庫存商品-暫估商品(紅字) 貸:預(yù)付賬款(紅字)然后再做一筆 借:庫存商品 貸 預(yù)付賬款
老師好,上月預(yù)付了13000元貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款-A客戶,貸:銀行存款; 本月供應(yīng)商才發(fā)貨和開票,那我本月的購進(jìn)分錄是:借:庫存商品 10000,借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1300,貸:預(yù)付賬款-A客戶 13000,這樣對嗎?
銷售部領(lǐng)用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費(fèi)用在貸方提現(xiàn)。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現(xiàn)金收訖
投資公司發(fā)行債券的承銷費(fèi)發(fā)票專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,申報利潤年報提示稅金及附加小于其中消費(fèi)稅 營業(yè)稅等之和,主要原因?yàn)樯夏甓榷嘟凰枚愅嘶?,這個要怎么調(diào)整?
老師,您好,公司繳納專利年費(fèi)滯納金,和解除房租違約金,租賃辦公室,幫房租承擔(dān)開票稅費(fèi),這三個費(fèi)用,放在匯算清繳納一納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的哪個行次呢
老師問想咨詢下關(guān)于個稅申報的問題,現(xiàn)在4月份申報3月份個稅,那3月份的個稅,這個是申報的3月份支付的2月份的工資嗎?
甲公司業(yè)務(wù)人員不提供業(yè)務(wù)單據(jù),財務(wù)做不能及時入賬,財務(wù)主動要還是業(yè)務(wù)員提供什么做什么
工商年報上面的納稅總額包括哪些稅種,不包括哪些稅種
老師好,之前想麻煩您制定下表格來著?然后,太啰嗦了,上次也沒發(fā)成,今天可以嗎?
請問老師,公司有一個固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負(fù)責(zé)拆除的也開了發(fā)票,金額40萬,去年做的固定資產(chǎn)清理這個科目,今年之前負(fù)責(zé)維修這個固定資產(chǎn)的開了張維修費(fèi)的發(fā)票,金額大概18萬,共開了五張發(fā)票,屬于零星的維修,沒有更換配件,這個應(yīng)該怎么做賬啊?
匯算清繳的主要股東及分紅情況是不是可以不用填寫
那如果已經(jīng)沒有開出進(jìn)貨發(fā)票,進(jìn)銷存的商品成本是不是就是銀行預(yù)付的金額呢?
請問購進(jìn)的貨物對外銷售了 暫時沒有取得發(fā)票 對么
是的,是這種情況
那購進(jìn)貨物可以暫估入賬 然后對外銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本
銷售開票就全額繳稅了,如果采購票來了再對沖暫估,然后就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)對嗎?如果發(fā)票確定無法開來是不是所得匯算清繳就要做納稅調(diào)整?
銷售開票就全額繳稅 如果采購票來了再對沖暫估,然后就可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 是的 如果發(fā)票確定無法開來是所得稅匯算清繳就要做納稅調(diào)整