您好 那應該二手車根據發票先入賬做固定資產 然后再根據二手車市場出售的發票作固定資產清理出售
我們公司是今年10月升成一般納稅人的,去年9月成立。一直沒業務零申報,今年9月開始生產。但去年12月有一張專用發票買車子的(老板私賬最開始有一筆錢打到對公賬戶對公付款買的車子),也就是小規模時期收到了一張專用發票,然后一直0申報沒做賬。現在我進認證系統,發現這張發票在認證系統里。那么,認證是肯定要認證掉,要不要進項轉出?然后折舊從哪個月開始算?
20年公司購買二手車,只有發票,發票名稱是我公司的,但是車輛沒有過戶,金額是90萬,當時也沒有做固定資產,直接列支費用。現公司將二手車以30萬再賣給第三方,問題是公司購買后一直沒有過戶,所以這個收入怎么交稅?以車主個人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣車款,賬務處理應該怎么做?
老師 ,我公司12.29號去二手車交易市場把公車過戶給個人名下,二手車市場給了個二手車機動發票,我公司如何開票?還用開票給個人嗎 ?車過戶的時候沒有告知會計,18年之后買的車 ,元月份申報12月份稅款的時候我是做未開票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷售公司車輛不需要繳納企業所得稅了吧?賬務處理是怎么樣的?
公司18年買了輛車,當時公司還是小規模納稅人,而且老板沒有把購車發票拿回來入賬,故這輛車這么多年來一直沒有體現在賬面固定資產上,也沒有計提折舊。稅法上小汽車的折舊年限5年,到現在已經過去5年多了。 1、公司使用小企業會計準則,如果老板拿出當時買車的發票,能不能將這輛車記在本年的固定資產上?還是按差錯更正處理,補提折舊? 2、22年公司已變更為一般納稅人,這張購車款發票上的稅額還能不能用于抵扣銷項稅額?
小規模納稅人,去年老板買了1輛二手車,買的時候二手車市場開票是開的公司名稱,但發票沒給財務入賬,車款也是老板自己付的,現在把車賣掉了,也是老板自己處理的,錢款也沒進公司賬戶,但二手車市場開發票時,銷售方開的是公司,所以在當月的開出發票中有這張發票,而且買車款大于去年的購車款。請問公司財務上要怎么處理,要納稅申報嗎,怎么操作。平時公司是按季度申報的,買車發生在7月,如果要申報,是季度申報時一起,還是在8月申報
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
那什么時候做納稅申報了
季度申報的時候一起申報哈
這個進出都沒經過公司的帳,是不是可以直接不做啊
因為二手車市場開了單位名稱的發票 而且當時購進二手車也是單位的發票 您不申報的話 就怕稅務系統比對到 找你
好的,明白了,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問