您好 退貨款 要貸方主營業務收入 負數 不能寫在借方? 您利潤表 主營業務收入欄次沒有體現這個借方10萬 是這個意思嗎
建筑勞務公司發票增百萬版,今天第三次去找稅務,提前聯系了稅務管理員,去了看稅管員在看公司的資產負債表,財務報表昨天去大廳更正了,改的固定資產,公司去年9月開始經營,去年和今年的固定資產全部做成了費用,發票增版必須要有固定資產,就改了賬,改成借:固定資產,貸:管理費用(負數),又借管理費用,貸累計折舊,財務報表一直跟軟件系統對不上,然后去改的今年財務報表改的借固定資產,貸其他應收款科目,今天到了稅務局,那個稅務老師正在看我的財務報表,說我們沒有固定資產,我說今年入的,他說有部分就著數,喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務報的報表跟我系統數據對科目期末數大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務報表都對不上
我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣,增值稅申報表也與開票系統的收入稅額一致,資產負債表和利潤表存在勾稽關系,但是今年初發現去年底做賬時候,忘記把一筆沖紅發票的稅額沖掉,導致利潤表主營業務收入減少,資產負債表應交稅費變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調整進行損益更正,但是每個月企業財務報表申報怎么辦?。可陥蟮脑捸攧請蟊淼钠诔跤指牟涣?,勾稽對不上。
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了,后面改增值稅報表變成免稅的,但是改過后增值稅低數和利潤表的收入不匹,從財表上看少報稅,第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹,第四季度報增值稅搞錯稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務局打電話通知去退稅(退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅),這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結賬回到2021年改,之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯,反回2021年怎么過?那前3個季度的增值稅申報表要按照財報表的收入去改嗎?申報稅務局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
老師,我們用的是用友財務軟件,因為退貨款,我們做的分錄是借主營業務收入,這導致數據不會關聯到財務報表,導致資產負債表和利潤表勾稽關系不匹配,第二季度申報的時候就按這個報表來報了,后面找出勾稽關系不對的原因是退款的時候主營收入沒在貸方用負數表示,后面兩個財務報表對比收入相差10萬,那我現在還需要去稅務系統里面更正財務報表嗎,如果更正了財務報表,所有的稅務報表都要更正,包括印花稅,增值稅,所得稅報表都要更正
郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導,把營業外支出417萬金額,調整到其他業務收入里面,現在是從第1季度財務報表里面就有這個營業外支出這個417萬,我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財務報表,但是企業所得稅申報表更改不了,這樣導致成本數據和財務報表上不一致。我問了大廳,大廳也說改不了企業所得稅的季報。我現在能 只更正第4季度的財務報表和申報表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財報上面有營業外支出這個科目417萬,到第4季度營業外這個科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
老師你好,銷售貨物開具普通發票或者是不開具發票怎么做賬?
老師,現在小微企業企業所得稅的減免稅比例是多少
電動車車行給個人開具的機動車銷售統一發票需要繳納增值稅嗎?
復制到桌面EXCel表格打不開咋辦?啥原因啊?
老師你好,在淘寶買加熱管,開了發票200元,實際支付172元,優惠28元,請問老師做賬怎么做呀?急急請老師把分錄寫一下?麻煩啦
老師好!資產負債表里面的資產不平,資產不等于負債?所有者權益,現在也找不出數據了,現在只能在哪里改一下數據才能平,
老師,事業單位的全資子公司,在公開招標環節中標了事業單位的項目98萬,這個合不合理?關聯方是不是不能投標?
營業成本,是不是包含當月所有成本包含工資
老師您好!請問一下像這種大題中問題如果沒寫明要算哪一年的折舊或者沒有寫要求編制分錄,我們答題怎樣判斷需不需要呢?如果我們答上去了,標準答案是沒有的,那考試會不會被扣分呢?我判斷不了,做了好幾道題都是這種情況
下列各項中,構成審計證據的有()。A.被審計單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B.上年度審計工作底稿中被審計單位購買固定資產的原始發票C.向被審計單位客戶寄的函證D.被審計單位管理層拒絕提供注冊會計師要求的書面聲明
是的,現在用友里面已經調回來,但是第二季度申報的報表還是之前的沒有調回來,現在應怎么調整更正
那您本季度把分錄調整過來 二季度的不要動 然后本季度按照調整正確后的申報就好了 前面的不要動
關鍵是用友里面,我當時反結賬了,直接在當月改的憑證,也已經打印出來了
意思是二季度的財務報表也已經調整過來了 是這個意思嗎
是的,用友里面調了,但是稅務申報表里面沒調
您報表調整了 最好是去更正二季度的印花稅 增值稅 企業所得稅
我意思是軟件里面我通過反結賬的方式更正了財務報表,但是稅務申報里面財務報表沒有更正,導致收入多了10萬,現在要么調申報表里的數據,要么把用友數據恢復到以前的狀態,紅沖之前的分錄,調整在第三季度,我該用哪一種方式
最省事的是恢復到以前的狀態 調整三季度 正常申報 就好了? 一個會計年度內 有點偏差沒事的 年度調整過來就好了
如果恢復到以前狀態,那用友里面前面6個月報表之間的勾稽關系都不對
第一季度,當時沒發現,稅務系統里面勾稽關系也是不對的,這個有影響嗎
請問您是一月份做的分錄嗎?
好幾個月都做了類似的分錄,上個月才發現勾稽關系不對
同一年度內 沒事的哈 可以三季度更正過來就好了? 后面是正確的就行
好的,那我現在還是把分錄恢復到以前的狀態,前面幾個月不管它關系對不對,恢復后紅沖調整到當月
我就怕稅務上查到報表不匹配
您軟件里面的 稅務不上門 也查不到啊 而且基本也是看四季度的 前面季度的 一般沒問題
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問?。?