一般情況下,不建議您在第三季度申報(bào)時(shí)直接調(diào)整前兩個(gè)季度報(bào)錯(cuò)的數(shù)據(jù)。 即使沒有產(chǎn)生稅費(fèi),也建議您及時(shí)更正前兩個(gè)季度的申報(bào)錯(cuò)誤。因?yàn)榘凑斩愂辗ㄒ?guī)和征管要求,如實(shí)、準(zhǔn)確、按時(shí)申報(bào)是納稅人的義務(wù)。 如果您等到第三季度申報(bào)時(shí)再調(diào)整,可能會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注和疑問,增加不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和溝通成本。
老師我今年第一季度跟第四季度的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了,去更正申報(bào)嗎?
你好..比如第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表有問題..第三季度是正確的報(bào)表..第三季度繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一樣..還需要更正第二季度的企業(yè)所得稅表報(bào)嗎
老師,第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,申報(bào)第三季度的時(shí)候,第二季度位置可以填寫正確的嗎?不是填以前申報(bào)那個(gè)
請(qǐng)問第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,申報(bào)第三季度的時(shí)候,第二季度位置可以填寫正確的嗎?不填以前申報(bào)那個(gè)
老師如果那個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了我想更正第三季度的企業(yè)所得稅,我直接做更正申報(bào)就行了是嗎?還用更正第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請(qǐng)問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
可是我更正第一季度的 它說以后還存在數(shù)據(jù) 不允許我更正呢
那就先不更正 匯算清繳再調(diào)整按正確的申報(bào)
就是我第三季度按照正確的來 然后財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅也對(duì)的上 就可以了吧
只是第一季度和第二季度的企業(yè)所得稅和財(cái)報(bào)對(duì)不上了 以后都一樣的
我不太理解的是 我只是數(shù)據(jù)錯(cuò)了 我匯算清繳的時(shí)候 填寫正確的就行了 不需要因?yàn)槲疫@兩個(gè)季度問題調(diào)增調(diào)減吧?
只是財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了的話那你得現(xiàn)在更正 系統(tǒng)里更正不了就去稅局大廳