你好,這個是很正常的呀,你按照實際發放的來申報就可以了。
我們公司是建筑業,和別的公司簽了勞務分包合同,上游公司又和甲方簽合同,我們派遣的人員工資由甲方直接支付到員工工資卡,這些人員是我們公司臨時雇傭的農民工,有工資表我們怎么入賬?工資都超5000元,需要申報個稅嗎?沒發票
老師您好,我們是一個建筑勞務公司,工地上的工人有一百多人,他們的工資每個月都是有我公司根據考勤計算上報甲方,由甲方統一發放,發放工資后,我公司會按照工資金額給甲方開票,這樣一來,我們的成本就是這些工人的工資了,但是現在問題是,這些工人也都是臨時的,每個月工作天數也不一定,我公司是否可以直接用代發工資協議,工資表做成本,還是需要這些工人給我公司開具勞務費發票做成本呢
老師,我們是一家建筑工程,給甲方銷售了一批材料,但是甲方資金困難,要求我們提供建筑工人信息,通過甲方老板的另一個勞務公司,以代發工資的形式給我們把這批材料款抵了,這樣做,我是不是只能通過現金來把與甲方的賬做平,這樣做的風險是什么啊
老師你好,我公司是建筑勞務公司,勞務清包,對方提供不了發票,我用工資的形式從公賬上轉錢給你,因為從公賬上轉出時用途寫了工資,我把他做到工資表里申報了,同時這筆我又入了工程施工—直接費用—人工費,這樣做對嗎?
老師,上個月分工公司給我們開了一張發票,現在說他們要紅沖了這張發票,因為甲方要通過農民工工資的形式直接代我們付給分包方的工人,這個我們公司要怎么處理呢?要求分包方提供跟發票一樣金額的工資表?
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
因為工期就2個月 如果按照實際走的話 那不就超過5000需要報個稅嗎? 沒人愿意承擔呀
你好,你這個沒辦法的。而且你給他們虛報,你自己承擔風險。 你要么就自己公司承擔稅金
人員是 流動的 不報個稅 咋樣
你好,沒有不用申報,還合法的方式