您好,利潤表沒 有寫公式嘛,自動生成不了,咱手工做一樣的,導(dǎo)出3月科目余額表,把收入,成本,費用,營業(yè)外收支填入就好了,或者您得找軟件客服給咱設(shè)好公式的
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準(zhǔn)備安排她負責(zé)會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產(chǎn)負債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了?謝謝
老師好!問題比較多,麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利潤貸方余額是105萬,然后2023年1月份開始由于國家稅務(wù)政策有變,上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收,2023年到2024年3月份虧損8000,現(xiàn)在要注銷公司,需要交稅嗎? 以核定征收時2022年12月份資產(chǎn)負債表未分配利潤余額105萬,那2023年變?yōu)椴橘~征收,那資產(chǎn)負債表未分配利潤期初余額也是105萬嗎? 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財務(wù)報表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫呢?資產(chǎn)負債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦?如未分配利潤盈利105萬這個金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷這家公司,數(shù)據(jù)怎么填?未分配利潤金額
老師,3月份財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)都填好以后,試算也平衡,資產(chǎn)負債表有數(shù)據(jù),為什么利潤表不顯示數(shù)據(jù),全部金額都為零,導(dǎo)致三月份的賬沒辦法做,3月底期末,資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,利潤表數(shù)據(jù)錯的離譜,實在找不著問題出在哪里?求老師幫助
在快賬系統(tǒng),建賬了賬套選的7月的賬套,輸入了期初數(shù)據(jù)6月份的報表數(shù)據(jù),試算平衡后,做了7月的憑證,為什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)前科目余額表資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)都是對的,但一點結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表本期發(fā)生額就變成了負數(shù),問題出在本年利潤和未分配利潤上。是哪里做的不對了?
個稅手續(xù)費退回作為財務(wù)人員獎勵,除了申報個人所得稅還要申報增值稅嗎
收到汽車廠家返利沖紅發(fā)票 -200000作為購買方如何做賬務(wù)處理 目前公司處于清算狀態(tài) 庫存為零
老師這里填總共的還是只填單位部分
老師,做內(nèi)賬別人打錢到公戶,備注投資款這是屬于公司的收入嗎
老師,客戶(個人)不要發(fā)票,但我們要做未開票收入,和客戶簽的合同要注明含稅嗎?金額比較大,款已匯到公司賬上
老師,我想問,我們采購的商品,里面包含每件商品的采購價和這批商品的開發(fā)費用,開發(fā)費用怎么入賬呢,
資料四:2×20年12月20日,因生產(chǎn)事故導(dǎo)致A生產(chǎn)設(shè)備報廢,殘值變價所得2.26萬元(含增值稅稅額0.26萬元)已存入銀行。老師單這個分錄咋寫呢
老師,你好,如果員工收到保險賠款的話,賠款這部分需要報個稅嗎
初級已過,再糾結(jié)考注會還是中級呢,還是稅務(wù)師,麻煩老師指點一下方向,現(xiàn)在的就業(yè)形式
用甲公司作為股東成立一個A公司,請問這甲公司做賬需要注意哪些,如何做賬?