你好,你利潤表里面的利潤總額和所得稅里面的利潤總額這個必須是一樣的,不一樣的需要修改
老師您好!公司2020年發(fā)生一筆業(yè)務:外找張三給客戶維保,付張三3萬。實際應是勞務隊王景輝的合同義務,因此應從王景輝工費中扣除,即 借:應付賬款——勞務隊王景輝 3萬 貸:其它應付款——張三 3萬 借:其它應付款——張三3萬 貸:銀行存款3萬 但是當時會計錯誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(維保費)3萬 貸:銀行存款3萬 如此,重復地確認了工程成本。 這筆錯賬昨天才發(fā)現(xiàn),2020年12月稅已經(jīng)報出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會影響元月份的當期損益 2.作為資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項——前期差錯更正處理,即調(diào)整年初余額 借:應付賬款——勞務隊王景輝3萬 貸:其它應付款——張三3萬 借:其它應付款——張三3萬 貸:以前年度損益調(diào)整3萬 借:以前年度損益調(diào)整3萬 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬 利潤分配——未分配利潤2.7萬 應交稅費——應交企業(yè)所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請予指導,謝謝!
小規(guī)模企業(yè)在電子稅務局的A20000企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表A類,申報不了稅,老是提示申報失敗,這個是怎么操作?提示內(nèi)容:?[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:主表第12行(15550.45)必須大于等于0,且在預繳方式為“按照實際利潤額預繳的納稅人”或“按照上一納稅年度應納稅所得額平均額預繳”時,一般企業(yè)必須=10行(62201.82)*第11行(0.25);“10中石油、中石化按照年度應納所得稅額50%比例就地預繳企業(yè)所得稅二級分支機構”必須=第10行*第11行*50%!
經(jīng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查,2022年度企業(yè)所得稅年度匯算申報表中利潤總額與2022年度財務報表中利潤總額不一致,請您于11月10日前自查整改,如涉及退補稅,請及時補繳稅款或申請退稅。如已修改請忽略此提示,感謝您的支持! 老師麻煩問下,這個我在哪里可以更新,謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報,我們對貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報和本年四季度預繳申報數(shù)據(jù)進行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點,現(xiàn)提示提醒如下,請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請您收到本提示后及時排查,對不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報。如已排除風險,可忽略此信息;如有疑問,可咨詢所在地稅務機關或12366。 ?????? 感謝您對稅收工作的支持! 國家稅務總局東莞市稅務局謝崗稅務分局
【金鳳稅務】尊敬的納稅人:您好,2024年第二季度企業(yè)所得稅預繳申報已結束,您的企業(yè)存在二季度企業(yè)所得稅預繳申報表中利潤總額與財務報表中利潤總額不一致情況,請盡快更正。感謝您對稅務工作的配合!如已更正,請忽略;如有疑問,請聯(lián)系主管稅務分局。 老師這個是利潤表為負數(shù)但是預交企業(yè)所得稅必須填寫大于等于0的數(shù)字,稅務局發(fā)來這個短信是不管嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調(diào)給對方稅務局,對方稅務局回復函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
修改了,但是我的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額是負數(shù),但是企業(yè)所得稅預交表資產(chǎn)必須讓填正數(shù)怎么弄
哪個科目出現(xiàn)了負數(shù)余額往來嗎?如果是的話,重分類一下。
是因為工程結算那個科目
工程結算的,放到預收賬款里面去。
我自己調(diào)整資產(chǎn)負債表?這是自動帶出來了的,我怕自己調(diào)岔劈啦
對的是的,你找你軟件售后給你調(diào)整一下公式。