要下載用于解密報關單的客戶端工具,首先登錄中國電子口岸下載 xml 格式的報關單數據。然后選擇“基礎數據管理-出口貨物報關單管理-報關單導入”,點擊“客戶端工具(下載)”,將出口退稅客戶端工具下載至本地電腦。 下載解密軟件具體步驟為:解壓客戶端工具安裝包后,雙擊快捷方式運行客戶端工具。電腦上插入電子口岸卡,輸入口岸卡密碼,選擇已下載至本地電腦的 xml 格式的報關單,點擊“開始解密”按鈕,進行出口報關單解密。 報關單導入步驟:點擊“報關單導入”按鈕,選擇解密后的 xml 文件,點擊“確認”按鈕,完成關單導入。之后還需進行數據檢查、報關單生成明細等操作(如果使用配單功能,只需要做到數據檢查,無需操作報關單生成明細,生成明細后將不能進行配單操作)。
老師您好, 我想請教關于全盤會計的每月工作流程(工作內容)是不是如下列所示: 1. 每月根據公司發生的每一筆經濟業務在系統做相關的記賬憑證,月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統或者將來的稅務UK系統開銷項發票,月底導出銷項發票清單 3.每月登錄增值稅發票綜合服務平臺(廣東),進行進項發票勾選認證,然后打印認證進項發票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據相關的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
電子稅務局升級后,出口退稅模塊和以前都不一樣,現在可以報關單導入數據,麻煩您幫我看看我上傳報關單時系統提示從電子口岸下載XML文件,需要通過客戶端工具下載,請問這個客戶端工具是在哪里下載?下載流程請指導告知一下謝謝
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
配單功能是什么?客戶端工具是在電子口岸下載嗎?
配單功能一般是指根據特定的需求或規則,將相關的物品、元件、產品等進行搭配和組合,并列出詳細清單的過程。 以電子元器件配單為例,就是在電子產品設計和制造過程中,根據電路設計的需要,將所需的電子元器件進行統計、分類,并列出詳細的清單。這份清單通常包括電子元器件的型號、規格、數量、生產廠家等信息,用于指導后續的采購、生產和庫存管理。其作用非常重要,是計算機識別物料的基礎依據,也是編制計劃、配套和領料、加工過程跟蹤、采購和外協、產品成本計算、報價參考、物料追溯等的依據。 中國電子口岸客戶端工具可以在中國電子口岸官方網站的下載中心進行下載。
出口退稅申報時把報關單信息導入 是不是不需要再一單一單錄入數據信息了?保關單導入后直接提交生產免抵退稅匯總表?是不是還要做收匯情況表?
是的,在出口退稅申報時可以把報關單信息導入系統,這樣就不需要一單一單地錄入數據信息了。但報關單導入后,通常還需要進行一些其他操作,不能直接提交生產免抵退稅匯總表。 一般來說,在導入報關單信息后,還需按以下步驟進行操作(具體操作可能因地區和使用的申報系統而有所不同): 1.檢查和處理報關單數據:確保導入的報關單信息準確無誤,如有需要,對不完整或不準確的信息進行補充和修正。 2.匹配相關數據:例如將報關單與對應的進項發票等進行匹配。 3.填寫其他必要的明細信息:可能包括出口貨物的明細、進項稅額等。 4.確認匯總表信息:檢查并確認匯總表中的各項數據,如不得抵扣累加數據和期末留抵稅額等。 5.進行數據自檢:檢查申報數據是否存在錯誤或疑點。 6.根據自檢結果進行處理:如果自檢通過,可以進行正式申報;如果存在疑點,需要根據疑點提示進行核實和修正。 如果你使用的是新版出口退稅申報系統,具體操作流程可參考以下步驟: 第1步:登錄廈門市電子稅務局-我要辦稅-出口退稅管理; 第2步:選擇【出口退(免)稅申報】,點擊進入免抵退稅申報的【在線申報】模塊; 第3步:點擊進入【生產企業出口貨物勞務免抵退稅申報明細表】; 第4步:點擊【新建】,在【免抵退稅申報明細采集】中錄入本期申報免抵退稅的明細數據,錄入完成后點擊【保存并增加】,保存并繼續錄入下一條明細。對于需錄入明細較多的企業,可進入【出口貨物報關單管理】模塊,點擊【報關單導入】,導入從電子口岸下載并解密的出口報關單數據,并點擊【報關單生成明細】,即可批量生成出口申報明細; 第5步:錄入完成后,點擊進入【確認匯總表】,確認不得抵扣累加數據和期末留抵稅額數據無誤后,點擊【確認】,生成免抵退申報匯總表; 第6步:匯總表生成后,點擊進入【退稅申報】,點擊【生成申報數據】-【確認】后生成免抵退稅申報數據; 第7步:生成申報數據后,在左側方框勾選生成的申報數據,點擊【數據自檢】,檢查生成的申報數據是否有誤; 第8步:自檢通過后,勾選數據,點擊【正式申報】,完成免抵退稅申報,另外可點擊【打印報表下載】,下載打印免抵退稅的申報表單。第9步:點擊【申報結果查詢】,可以查看本次免抵退申報的審核狀態和審核流程的進度。
每月辦理出口退稅申報除了填報您發的匯總表和明細表,還需填報收匯情況表嗎?
有的話就填寫,沒有就不填寫