1.將固定資產轉入清理:借:固定資產清理 12,400累計折舊 261,141貸:固定資產 273,541 2.收到處置款:借:銀行存款 20,000貸:固定資產清理 19,047.62應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 952.38 3.結轉固定資產清理凈損益:借:固定資產清理 6,647.62貸:營業外收入 6,647.62
處置固定資產:甲公司對賬面原值為1000萬元,累計折舊為600萬元的一棟房屋進行處置。處置時發生不含增值稅的相關處置費用5萬元,取得處置收入800萬元,增值稅80萬元。該固定資產的處置凈收益為多少萬元,并編制會計分錄。
處置固定資產:甲公司對賬面原值為1000萬元,累計折1為600萬元的一棟房屋進行處置。處置時發生不含增值稅的相關處置費用5萬元,取得處置收入800萬元,增值稅80萬元。該固定資產的處置凈收益為多少萬元,并編制會計分錄。
處置固定資產:甲公司對賬面原值為1000萬元,累計折舊為600萬元的一棟房屋進行處置。處置時發生不含增值稅的相關處置費用5萬元,取得處置收入800萬元,增值稅80萬元。該固定資產的處置凈收益為多少萬元,并編制會計分錄。
原固定資產原值250000元,已提折舊106000元。對銑床進行資產評估,原值70000元,累計折舊20000元。如果做賬務處理?
老師我處置固定資產原值17100元,已折舊16245元,凈殘值855元,現在出售了400元。我應該咋做會計分錄
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝