可以的,可以抵扣所得稅的。
老師好,公司租入的場地進行煤炭洗選加工,每月對方開出租賃發票,發票中的租賃費包括了場地費,水費,電費,因為水電費對方開不了,就都開到租賃費里了,問,這樣可以嗎?另外租賃協議中場地費,水電費都分開有約定,這樣協議行嗎?是不是在協議中不要約定水電費?
老師,麻煩問下我們現在租了一層辦公樓做辦公使用,支付水電費是采用提供對方給我們提供分割單的形式,現在發票復印件、分割單都有,那水電費協議要跟誰簽的,符不符合規定的
我們是出租方租房子給別的公司的,水電費在我們賬上扣但是對方公司要不給我們,我們出了要開租賃發票還要開水電費的發票給他們,但是我們公司經營范圍沒有售水售電業務可以開發票的嗎
老師,問一下,我們公司租賃場地,用的水電費,對方開具分割單,付對方公司發票的復印件,我可以稅前扣除嗎,對方不開票,因為沒有水電費不在營業范圍
老師,我們從其他公司租了一塊辦公區,對方不是物業租賃公司也是一家商貿公司,他沒有這個營業范圍,可以給我們開房租租賃發票和水電費發票嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的,謝謝!
不用客氣工作愉快。