計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額 貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 申報時抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額 ? ? 銀行存款
請問老師,一般納稅人享受的加計抵減增值稅,是要計入營業(yè)外收入-增值稅減免科目計算企業(yè)所得稅嗎
老師,?以下幾個問題請教一下,1.享受加計抵減的會計分錄?借應(yīng)交稅費~增值稅~加計抵減稅額,貸:營業(yè)外收入2.因享受留抵退后,原來享受的加計抵減稅額要轉(zhuǎn)出,會計分錄是?
老師,技術(shù)轉(zhuǎn)讓開票普票,享受免稅,那免稅部分要做賬計入營業(yè)外收入嗎
老師,你好!關(guān)于2023年度享受增值稅進項稅額加計抵減政策會計分錄怎么處理,是按享受后的稅額計提做賬還是正常做賬,把享受部分做營業(yè)外收入嗎?
請問老師,稅收政策:高新技術(shù)企業(yè)可以享受進項稅額5%加計扣除,應(yīng)該怎么做分錄?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師好,社保的五險在電子稅務(wù)局里面怎么勾選?
當期進項發(fā)票還沒開進來,可以先把銷項發(fā)票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時委托了一個人采購原材料,而且這個人屬于免費為我公司服務(wù),這個人也不是我們公司的可以嗎
現(xiàn)在租金要怎么做賬,是不是有會計新準則
納稅人投資于被投資企業(yè)的計稅成本是長期股權(quán)投資的金額嗎
小規(guī)模納稅人,個稅手續(xù)費返還做營業(yè)外收入,需要做增值稅銷項稅額嗎?收到政府補貼款,做營業(yè)外收入,需要做銷項稅額嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在申報,等到下個月報完稅一起繳費可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個啥?
我沒做到營業(yè)外收入,直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面設(shè)了一個加計抵減科目,每個月結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面
必須要結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目,計入其他收益 - 其他/營業(yè)外收入
是的,我自己結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,因為計提必須要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
那么就那樣就完事了哈