如果都是數電發票的話,只有寫有那個幾個字的才能勾選抵扣
老師,作為購買方已經抵扣開具紅字信息表的情況,信息表中填寫產品的稅收編碼和實際原票開具產品對應稅收編碼不一致有沒有關系,因為原發票是對方銷售方開具,我這邊并不清楚稅收編碼
老師,我司買了農產品,然后對方沒發票,我自己開給自己行嗎,怎么開,就是銷售方和購買方寫什么
老師我們是經營農產品收購加工銷售的企業自己代農戶開收購票,付款的時候收款人和發票上的購貨方不一致可以嗎
老師你好, 取得(開具)農產品銷售發票或收購發票的,以農產品銷售發票或收購發票上注明的農產品買價和9%的扣除率計算進項稅額。 請問,九這句話扣除率是不是有一個10%的情況?9%和10%的扣除率分別適用什么情況?是不是得根據銷售額確定對應的扣除率?
從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規模納稅人取得增值稅專用發票的,以增值稅專用發票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額;取得(開具)農產品銷售發票或收購發票的,以農產品銷售發票或收購發票上注明的農產品買價和9%的扣除率計算進項稅額。(銷售發票,是指農業生產者銷售自產農產品適用免征增值稅政策而開具的普通發票。)這句話不理解?
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
老師 我是銷售方 寫不寫那些字 我都不需要交稅吧
那個是在數電發票的特定業務里邊開具,開電子發票不會顯示的。是的,不需要交稅