這種情況下,月底對賬時需要做余額調節表。 雖然網銀能查到這筆錢已退回到零余額賬戶上,但還沒退回到單位的系統里,意味著單位的賬面余額與銀行實際余額存在差異。 行政單位零余額賬戶的余額通常應當為零,但這筆退回的資金在未在系統中體現時,會導致賬面余額與實際銀行余額不符。通過編制余額調節表,可以將銀行已收單位未收的這筆款項記錄在調節表中,以便準確核對賬目,確保賬實相符。 當資金實際退回到系統中后,再按照相關規定進行相應的賬務處理。 具體的賬務處理為:當發生當年資金退回時,行政單位應當根據收到的財政資金退回通知書及相關原始憑證,按照通知書上的退回金額,在財務會計下借記“財政撥款收入”科目(支付時使用本年度預算指標)或“財政應返還額度”科目(支付時使用以前年度預算指標),貸記“業務活動費用”“庫存物品”等科目;同時,在預算會計下借記“財政撥款預算收入”科目(支付時使用本年度預算指標)或“資金結存——財政應返還額度”科目(支付時使用以前年度預算指標),貸記“行政支出”“事業支出”等科目。
您好,請問就是我們開銀行承兌匯票,會生成一個保證金賬戶,但是有些賬戶在網銀上面看不到,所以我以為就發生了一筆,就是我從一般戶轉到保證金戶的那一筆錢,銀行的客戶經理也只是拍給我這一張回單,后面有空去銀行的時候,順便打了一份保證金賬戶發的對賬單,發現不止那一筆,還有一堆,就是每一筆銀承都扣了一筆保證金,有借有貸的,但是余額跟我一樣的,如果我要保持一致的話就要在12月的日記賬中體現,那銀行存款余額調節表應該怎么樣做呢,借貸發生100多筆,意思是我以為它是只扣了一筆總額的保證金,不知道為啥保證金賬戶里面還要一借一貸每一筆。
零余額22年中央總撥款45.5萬元,7月份時用零余額賬戶支出一筆3194車輛維修費,但當時因為賬戶與戶名不符當月被退回,但退回的錢沒有退到零余額賬戶,而是一直掛在工商銀行的賬上,所以,7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會計沒有發現,一直到12月對方來催賬,一查帳才發現掛在銀行賬戶上,然后用支票去轉的。我現在在七月把退回那筆做成其他應付款,然后12月沖了,但是這樣做我的零余額科目余額表本來應該是45.5萬,因為這樣做,我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理?
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫院,去年最后一天我們用財政資金支付了一臺設備1萬元,因對方原因被退回到我們零余額賬戶,又因系統原因未顯示該筆款退回! 今年才發現這筆錢未支付,財政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達項目資金,再行支付! 去年的賬務處理: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入,同時借:固定資產 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結存—零余額 貸:財政撥款預算收入。同時借:事業支出—財政項目撥款支出 貸:資金結存—零余額 那今年我應該怎樣進行賬務處理呢?去年那邊怎么調賬?謝謝!
老師,行政單位零余額賬戶,支付一筆資金,后來退回來了,網銀能查到這筆錢在賬戶上,但是還沒退回到我們系統里,按正常我們賬戶余額為0,這種情況月底對賬,需要做余額調節表嗎?
老師,因項目建設需要,我們單位要付一筆臨時用地復墾保證金。我單位開了一個專用賬戶,專門是存放該項保證金的(跟銀行、甲方簽了監管協議)。1??首先我單位收到財政撥入這筆保證金經費,怎么入帳?2??收了財政撥款后,我單位的從零余額賬戶(財政撥款)轉到保證金專用賬戶(我單位的開立存放這筆保證金的專用賬戶),怎么入帳哦? 3??等到項目完工了,這次保證金可以原來返回退回零余額賬戶,又怎么入帳哦?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
余額調節表,都調節為0,是嗎?
同學你好 對的 是這樣的
好的,老師,這個余額調節表哪里下載啊
百度一個就可以了