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老師去年進項稅勾選多了,稅務局讓先做進項轉出,會計分錄怎么寫?進項轉出的以后稅務局說可以再慢慢轉回來?會計上分別怎么處理?

2024-07-15 21:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-15 21:11

同學你好,借:應交稅費-待轉增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。轉回時,借:應交稅費-應交增值稅-進項,貸:應交稅費-待轉增值稅。

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快賬用戶2225 追問 2024-07-15 22:22

老師,沒有待轉增值稅這個明細科目吧

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齊紅老師 解答 2024-07-15 22:23

同學你好,是的,可以自己增加這個科目。

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快賬用戶2225 追問 2024-07-15 22:28

老師,我轉回時要填申報表哪一行呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 22:35

同學你好,轉回時要填申報表附列資料二的第3行。

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您好,這不是異常發(fā)票不寫分錄的, 《附列資料(二)》第23a欄“異常憑證轉出進項稅額” 繼續(xù)抵扣:《附列資料(二)》第23a欄“異常憑證轉出進項稅額”負數(shù);(允許%2B重新確認用于抵扣)在本欄填入負數(shù)。
2024-07-15
同學你好,借:應交稅費-待轉增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。轉回時,借:應交稅費-應交增值稅-進項,貸:應交稅費-待轉增值稅。
2024-07-15
您好,這個的話,當時借方是做費用了嗎,還是原材料,就是采購這個發(fā)票的
2024-07-15
您好,這個是 借 庫存商品/管理費用等 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
2022-05-18
您好 借:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值-進項稅額轉出
2020-08-19
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