同學你好,借:應交稅費-待轉增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。轉回時,借:應交稅費-應交增值稅-進項,貸:應交稅費-待轉增值稅。
老師,稅務局發(fā)的稅務通知書已抵扣進項稅額異常轉出的進項票,會計分錄怎么做?
老師 專票勾選了,然后要做進項稅額轉出,會計分錄怎么寫?
你好老師,逾期出口退稅被稅務局要求放棄退稅做進項稅額轉出處理,會計分錄怎么做
老師,我們之前報稅是把所有的進項都勾選了,但是現(xiàn)在賬做出來有差異,現(xiàn)在需要轉出一部分進項,然后再把一部分不會出現(xiàn)在抵扣類勾選的進項填進去,怎么處理呢?
老師您好!以前年度的進項稅額轉出,怎樣做會計處理?會計分錄怎樣寫?
老師,一般納稅人外購產品用于員工福利,該怎么做分錄
車輛保養(yǎng)需要哪些手續(xù)給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發(fā)票上必須體現(xiàn)9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發(fā)票額度210000,結果開了一張310000的發(fā)票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數(shù)
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發(fā)電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現(xiàn)在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
老師,沒有待轉增值稅這個明細科目吧
同學你好,是的,可以自己增加這個科目。
老師,我轉回時要填申報表哪一行呢?
同學你好,轉回時要填申報表附列資料二的第3行。