您好,負債表和利潤表都要合并的哦
老師好,請問分公司的季度所得稅匯總到總公司統(tǒng)一申報,合并報表是不是只合并利潤表,資產(chǎn)負債表不用合并?
你好,請問總分公司匯總納稅所得稅時要合并報表,這個合并報表是由財務軟件出具的還是手工計算填列的?還有就是比如沒合并報表前總公司的資產(chǎn)負債表左右都是1000,利潤表利潤總額是500,合并報表后資產(chǎn)負債表左右兩邊變成了1500,利潤總額變成了800。那總公司下個月做賬是繼續(xù)用沒合并前左右兩邊都是1000的那張資產(chǎn)負債表還是用合并后資產(chǎn)負債表左右兩邊都是1500元的那張資產(chǎn)負債表?利潤表也是一樣,用沒合并之前的還是合并之后的利潤表?
總公司申報的稅務企業(yè)所得稅是把分公司的數(shù)據(jù)加上,做合并報表申報的,那工商年報的數(shù)據(jù)是只申報總公司的還是申報合并報表的數(shù)據(jù)?因為稅務上是申報合并報表的數(shù)據(jù)。
如果21年 年報是獨立申報的 22年 總分合并匯算 那22年 資產(chǎn)負債表的期初數(shù) 是填21年獨立的報表數(shù) 還是合并的數(shù)據(jù)呢
請問老板的兩個公司吸收合并,利潤表到底要不要合并(收入、成本、費用),還是只合并資產(chǎn)負債表
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設費嗎
匯算清繳時工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設含稅100元開9%專票,現(xiàn)在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業(yè)匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業(yè)匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業(yè)匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
賬面庫存商品數(shù)量為零,但是結存金額為負數(shù)
老師,銀行貸款報表怎么編制
匯算清繳時候營業(yè)外收入需要填表嗎?還有營業(yè)外支出,是不是就填主表
匯算清繳時候稅收滯納金怎么填表
老師,用友NC往來抵消如何操作呀?
老師,稅收滯納金匯算清繳時候填那一欄?
只是合并數(shù)據(jù)嗎 要不要編制合并報表?
您?好,要編制合并報表的,有這個才有合并數(shù)據(jù)
有合并報表流程跟樣板發(fā)出來看看嗎?
您?好,給個郵箱我發(fā)您?好不好呀
郵箱號碼在里面
您?好,好的,郵件已發(fā)送
可是這樣我不太知道數(shù)據(jù)這么來的 因為這個模板只有已經(jīng)合并后的數(shù)據(jù)
我的總公司申報的時候是填列最后那個合并金額對嗎
您好,先是各報表簡單相加,再調(diào)整抵銷呀
好像你發(fā)的模板里面沒有累計折舊這些項目是嗎
您?好,是的,列示的是固定資產(chǎn)的賬面價值
為啥第一例合并金額是只有前三列 沒有加第四列呢?還有一個問題就是只是期初加期初 期末加期末對嗎
您好,您按自已的情況合并哈,我這里合并2份,全資子公司還有非全資子公司, 2.是的,負債表就是期末相加
年初期初也要相加嗎?
您好,是的,年初就是23年期末數(shù),也是調(diào)整抵消后的
你好 我問下 從業(yè)人數(shù)也要相加嗎
您好,從業(yè)人數(shù)要相加的哦,