企業所得稅申報表中的所得稅費是利潤表中利潤總額*所得稅稅率
企業所得稅季度預繳納稅申報表中的利潤總額是包含了計提本年的所得稅費用?所得稅不能稅前扣除?
財務軟件里的利潤表中所得稅費用是3000多和申報表里的企業所得稅季報表里的本年已實際繳納是1040不一樣 用不用改下利潤表中所得稅費用呢
我今年1月份月份申報去年的企業所得稅的時候,12月份的利潤表是有利潤的,但是有 研發費用加計扣除,減掉后顯示利潤就是負數了 就沒有繳納企業所得稅 那我4月份申報企業所得稅。。稅務上的上一季度的利潤按照加計扣除后的負數來累計這季度的利潤嗎?
老師 請問所得稅預繳申報表 中營業成本 包括期間費用嗎?所得稅申報表中的利潤總額需要跟利潤表的利潤總額相等嗎?
老師,請問企業所得稅申報表中的所得稅費用是不是就是利潤表中的營業利潤?然后之前月度繳納的企業所得稅費用要不要扣除的?
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
可為什么財報數據在企業所得稅申報表中帶不出來的?能否手動修改的
你是先填了報表,后填企業所得稅申報表的吧
是的,數據帶不出
可以手動填,填收入,成本跟利潤總額就可以了