可以在二季度計提 因為沒有跨年
老師,請問計提企業所得稅的分錄是借稅金及附加,貸應交稅費-企業所得稅嗎? 第二季度未交,第三季度虧,那第二季度計提的所得稅要沖銷嗎
#提問#高新企業申報企業所得稅時研發費用在第一季度加計扣除了,到第二季度時研發費用是加上第一季度的還是只加計第二季度的?
老師你好,現在還可以更正第一季度和第二季度的企業所得稅月(季)度預繳納稅 申報表嗎?會產生滯納金嗎?
你好..比如第二季度的企業所得稅報表有問題..第三季度是正確的報表..第三季度繳納的企業所得稅和我計提的不一樣..還需要更正第二季度的企業所得稅表報嗎
第二季度報企稅時,是不是第二季度利潤需要加上第一季度繳納的企稅金額,才是第二季度的企業所得稅的計稅依據?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額