你好,你再看一下還能修改吧。修改不了的話,帶著紙質的申報表公章去稅務局
老師,請問: 1.更改之前季度申報的財報會有處罰嗎? 2.申報的利潤表本期金額是按6月本年累計數填還是4-6月份的合計金額,上期金額是去年同時期嗎?還是上個季度的? 3.申報季度企業所得稅的營業收入是看6月利潤表的本年累計數,還是4~6月份本期數相加,如果是本年累計的話,那不是包含的前面1~3月的金額嗎? 4.已經繳費了,可以作廢更改申報嗎? 請老師解答,謝謝!
老師 我去年2季度的企業所得稅計提錯了 提到了財務費用 然后我就把去年小規模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業稅 賬上也沒有計提 那我應該怎么辦
老師 我去年2季度的企業所得稅計提錯了 提到了財務費用 然后我就把去年小規模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業稅 賬上也沒有計提 那我應該怎么辦
老師 我去年2季度的企業所得稅計提錯了 4.83提到了財務費用 然后我就把去年小規模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業稅 那我應該怎么辦
老師 我去年2季度的企業所得稅計提錯了 4.83提到了財務費用 然后我就把去年小規模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我電子稅務局查了,可以看到我4月份更改后的去年第四季度的數據,舊的報表和4月更改后的報表都有,
你看下舊的能刪除吧。刪除不了的話,你就不用管了。
我看錯了,是去年年報的報表和第四季度的資產負債不一致,我現在的第二季度出來的資產負債表期初余額和第四季度的一樣,但是電子稅務局出來的是年報的期初,導致了不一樣
你去年的年報年初和你2022年的年底是一樣的。
去年6月新成立的公司
哦,那就應該是0年初數都是0。