您好,購入的時候記入庫存商品
老師,請問,我公司是銷售安裝的一般納稅人企業,客戶在我公司買了空調,而且還找我們買了熱水器,熱水器我們也有票進來來了,現在客戶說要開票,那我能開熱水器的票給客戶嗎?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,公司買了凈水器設備放在前臺做樣板,如果客戶有需要的我們就會推薦,那這樣的話,那個凈水器的專票我可以拿來抵扣用嗎?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,現在有客戶買了空調,說直接給現金我們,然后公司開票給他,這樣能操作嗎?
老師,請問,我公司銷售安裝空調的一般納稅人企業,現在我開出去一張安裝費的發票,然后又收到一張安裝費的進項,這個進項要怎么樣入賬???
老師,請問,我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我公司1月份開了一張銷項發票出去,因為型號的問題、現在客戶要求我們重開,那我之前抵扣的那張進項發票要怎么樣處理呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那要怎么樣銷出去呢,開出去的話,我們也抵扣不了呢,這個是普通發票,也不能一直掛庫存商品啊
你們銷售了就得結轉成本
那我們銷售了,是不是要票來抵扣呢?
只能作為成本低企業所得稅
就是說銷售出去的話,要另外找票來抵扣,到時候這個再結轉成本
沒錯的,就是這個意思。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評多謝