您好 借 庫存商品 貸 應付帳款-暫估應付賬款 先暫估入賬 結轉成本哈
老師我們賣跟客戶一點原材料,但是這個原材料是總公司直接先發貨的,客戶是我們,暫總公司還沒有給我們開票之前,我們可以先開票給客戶嗎?之后總公司在給我們補開票,意思就是我們采購了總公司的材料又賣給了客戶
你好,我們公司賣了幾百塊錢的原材料給另外一家公司,我們給他們開發票 開什么呢
老師好 我們公司的電腦賣給其他公司 需要開發票給對方公司嗎 但是我們公司沒有銷售貨物的經營范圍 恐怕開不了吧 那發票要怎么開呢
老師好我們公司的電腦賣給其他公司需要開發票給對方公司嗎但是我們公司沒有銷售貨物的經營范圍恐怕開不了吧那發票要怎么開呢
老師,問下問題,我們公司買了一批包裝材料,但是產品下架了,包裝材料沒有用,轉給其他公司,但是要開票,我們是做食品的,好像開不了包裝材料,要怎么操作呢
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
收到發票再全部沖了,重新做么
收到發票后 借:應付帳款-暫估應付賬款 貸:應付賬款
是專票,庫存商品入賬金額不一樣
借 庫存商品? 不含可抵扣增值稅額 貸 應付帳款-暫估應付賬款 借:應付帳款-暫估應付賬款 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
我是怕我前期按不含稅金額做了,萬一開票過來有小數點的差異,我暫估時可以按含稅金額暫估不
暫估時可以按含稅金額暫估 但是成本就不準確了 開票過來有小數點的差異 調整就好了啊 借:應付帳款-暫估應付賬款 借 庫存商品 暫估差異 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
材料公司銷售材料做賬,是用銷售發票和送貨單作為附件做賬么,還需要其他的不
有合同的吧 對方簽字的送貨回單 發票 做銷項收入附件 可以的
合同需要附在后面不,還是合同單獨放起來保存也可以
合同單獨放起來保存也可以
這種材料商貿公司。采購和銷售材料的時候做賬需要啥子附件,采購入庫時,需要對方的送貨單和對方銷售發票,銷售材料是需要我們送貨單的回執和我們銷售發票是不
購入庫時,需要對方的送貨單和對方銷售發票? 合同 自己單位入庫單(有倉庫的話) 銷售材料是需要自己送貨單的回執和銷售發票? 合同
銷售時候不需要出庫單么
有倉庫的話 也需要銷售出庫單 有的單位用送貨單代替
采購入庫的時候,庫存商品材料需要分類不,
采購入庫的時候,庫存商品材料需要分類