你好!操作可以,但是有風險
員工出差的餐補沒有發票可以和車票等差旅費一起填寫報銷并在稅前扣除嗎?高溫補貼沒有發票可以在稅前扣除嗎?還是可以計入工資發放?
請教老師,老板拿來的差旅發票(餐飲、住宿),我可以直接記管理費用-差旅費,然后把發票附在憑證后面嗎?就是沒有報銷單之類的
老師:老板的差旅費報銷餐費住宿費比較多 一個地方加起來金額有7千多 這個可以正常入賬嗎? 在當地產生的餐費交通費怎么做賬呢
提問:目前差旅費中餐費的報銷是有比例的嗎?如果餐費過高需要如何處理呢?差旅費中除了交通費和住宿費,加油費和過路費也是可以正常進入差旅費中的吧?這些沒有比例吧?
老師好,公司報銷單類型有差旅費報銷單和其他日常費用報銷單,有個員工出差報銷差旅費,里面加了幾張平時外出辦事的交通費發票,按理說應該通過其他日常費用報銷單單獨提交一個審批流程,但他因為覺得麻煩就放在差旅費報銷單一起了,這樣可以嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
就是查賬的話餐費可能會被調整為是招待費嗎?
你好!是的。業務招待費或者福利費等