同學你好,匯算清繳時納稅調整,提前交沒啥好辦法
老師,我想交一千多元的稅,現在多暫估點成本,匯算清繳的時候再補交,可以嗎?
之前有暫估成本的情況,到匯算清繳的時候,算所得稅時要把暫估的成本加上本年利潤然后再×稅率呢,還有,以前暫估的成本可以用遺留很久的應收應付賬款來沖嗎
成本暫估入庫,年后匯算清繳前收到發票,可以嗎
請問,22年匯算清繳,暫估沒有收到發票,調增交了所得稅,23年取得了一些發票,可以在23年匯算的時候調減嗎
沒收到發票暫估入庫的成本,一定要匯算清繳的時候交稅嗎?可以提前交稅嗎
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
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不能所謂的預繳嗎?預繳和季報所得稅有什么區別?
季度申報就是預交,你看看季度申報表沒有調整項目
我們有成本票幾十萬沒有拿回來,但是想這個季度就把無票成本的所得稅交了,可以嗎?
季度報表成本你就把沒票的去了
是購進貨物后不接轉成本,還是賬上直接不體現購進貨物?
體現購進貨物,季度申報表少填沒票的成本,你呢要交稅和領導溝通一下
體現了購進貨物,正常結轉成本,在季度申報直接少填沒票的成本,電子稅務局會不會檢測到數據和報表不一致,從而申報不了!?
老師,會不會呢?
這個說不好,實踐中沒有這樣做過,大多數企業也都沒有這樣做過,如果你們兩套賬,對稅務那套賬沒票的就不用結轉成本了
外賬就是正常購進,但是不結轉成本對吧?庫存商品就掛在賬上對嗎
正常也是要結轉的,你如果想交稅就不要結轉了