你作廢發票,你有全部的發票嗎?是的就不需要交了,但是你們不允許抵扣所得稅。
老師,個人沒有開發票我們公司給他申報勞務報酬了,但是匯算清繳的時候退稅到個人賬戶里面,我們公司當時是幫個人代繳的沒有代扣,現在怎么追回個人的這部分錢,因為個人收到錢不還給我們公司
老師您好,有個問題咨詢一下,公司去年取得的自然人代開發票較多,現在稅務給予預警,要求先自查整改,是要將這些代開的發票都找出來,讓他們去補交個人所得稅嗎?如果聯系不了他們,或者他們不愿意去交,怎么辦?
我們公司有這樣的情況,開始讓包工頭去開票來,他們工人怕麻煩,不想去,總包就幫我們代發了工資,沒有代扣個稅,我們公司給所有工人申報了個稅(工資表都是5000以內的金額)沒想到工資發了兩個月后,包工頭又交了二十幾張代開的勞務發票來,說他們又抽空去開了票,我們工資都發了,個稅也申報了,這二十幾張代開的勞務票我直接沒有收,收了吧這種勞務申報要代扣代繳個稅,我們前面按工資薪金申報的了,沒有繳個稅。只有個別兩個交了200多元,剩下的沒有交,不收吧工人們直接說稅務局不能作廢,這個事一直拖到這個月我都不知道去處理
老師,我們公司收到稅局的電話,說我們2022年收到幾張自然人在稅局代開的發票,我們公司沒代扣代繳個稅,現在要求我們補申報,可是算了一下,要補稅的金額太大了,老板不同意,請問有沒有其他可以解決的辦法?可以讓那個自然人把發票作廢嗎?
老師 有個達人給我們去稅務代開發票走的是勞務報酬32775,個稅我們沒有申報,也沒有扣他的錢,現在稅務電話我們了,稅額將近6000多,如果找不到達人,達人不愿意出錢,或者我們不愿意替她交,怎么處理這個發票?作廢可以嗎?3月份開的,作廢了,是不是我們就不用代繳了?
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發票上,可以開正數和負數嗎
老師流動資產期末和年初余額有勾稽關系嗎 這個的
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,
老師流動資產期末和年初余額有勾稽關系嗎
本年利潤是所有者權益,照理來說借減貸增,結轉凈利潤本年利潤應該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結轉嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養老工傷失業買在這個月。這個月扣的是4月失業保險費,下個月發4月工資時從工資里扣除個人失業保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應收款還是其他應付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負數嗎
重慶最新電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
他是去稅務作廢還是怎么的?需要啥流程?
去稅務局,帶著所有的發票聯冊完稅證明,直接去稅務局紅沖了就行。
那我個稅申報現在不報了還是報完再申請退稅?這個發票是3月份開的,一直沒有申報,剛稅務電話催
你好,不需要申報的,你申報了之后還得更正。
代開紙質的找不到 網上打印行嗎
不可啊,發票找不到了,根本就沒法紅沖。
找不到了,怎么處理?掛失嗎?還是怎么的?
你好,需要報備發票丟失,但是他沒法作廢了,沒法紅沖了,做不了了。 只能交稅。
我找到了 發票,還有一個問題 達人發票取得不及時,6月費用,可能10月才能取得,我是借 費用 貸 其他貨幣資金 嗎?還是怎么處理?
可以的,可以正常做的,實際業務發生了就可以做。
實際業務發生了,但是發票不及時開,一般都比實際發生錯后個好幾個月,像這種的我也可以直接入費用?比如幾個月后開了我在放入做費用的那個月里?還是先暫估
可以的,按照實際業務來就可以的,和有發票的一樣。
可以不用掛預付?
可以的,可以不掛的。
我覺得不掛 不知道還有多少票沒有回來
那你就先暫估,暫估的話,應付賬款暫估,企業管理費用貸,應付賬款暫估。