你好!?你借實收資本 貸固定資產 然后再把之前折舊的部分沖減
公司增資擴股后,移交的時候盤點固定資產少了一部分,年底準備審計了,固定資產盤點表需不需要體現出來?好做賬務處理?
您好,當年公司成立時股東出資有現金和固定資產,但固定資產一直未入賬,現在固定資產也找不到了入不了賬,實收資本虛高怎么辦
老師,我公司處理了固定資產,沒有其他收入和費用 清理固定資產的時候我的賬務處理是 借:固定資產清理 69634.21 累計折舊5778.18 貸:固定資產75412.39 那結轉固定資產清理的賬務處理怎么做
一開始成立的時候,并沒有固定資產投入,然后注冊資本200萬,然后就借,固定資產貸,實收資本,但固定資產也沒有折扣,現在注銷,那固定資產怎么處理!本來就是假的
之前公司成立的時候固定資產做了實收資本,現在有一項固定資產盤虧了怎么做賬務處理
工業制造企業,計提工資時不同部門的工資需要按工時分配分開做工資表嗎?
尚未做匯算清繳,發現24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬,現在補做,是調整第四季度報表和增值稅申報表,補四季度印花稅和水利建設基金,匯算清繳按調整后的報表填報嗎?發票2025年5月才會開出,2024年增值稅報表填入未開票收入,2開票當月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
老師,請問我的固定資產去年購買100萬,每年會計上折舊是20萬,去年我是一次性折舊的,今年匯算清繳需要調增了,我需要調增多少,以后每年都需要調增多少?
購買銀行理財產品需要交印花稅嘛?
請問老師這個分錄怎么寫
剛入職 一家消防工程公司 他們家還有一家門窗公司 前期會計一直放在一起記賬 門窗廠發生的業務記往來 消防正常記主營業務收入 后期會計把門窗廠的業務直接記到了消防的主營業務收入 這樣可以嗎 我應該按照哪個做
老師付的車險怎么做分錄,能做一下嗎
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
請問一般納稅人光伏發電賣電公司,缺成本票了,現在開進材料票來怎么做分錄
老師您好,請問收到保險公司的退費怎么做賬?