?您好,會計(jì)上能算的,會計(jì)利潤虧了90,但要調(diào)增100,就是稅法利潤盈利了10 2.如果年度折舊1,會計(jì)利潤減少1又調(diào)增1不影響,假如折舊了5年,就是調(diào)增5,我們賣時(shí)虧10-95=85,要調(diào)增95,還是盈利了10
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時(shí)買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) (沒有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本,企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費(fèi)用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來… 轉(zhuǎn)出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對嗎?(麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤 那上面的那個(gè)管理費(fèi)用是不是就沒有轉(zhuǎn)出來? 請老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個(gè)字的回答 真的看不懂
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
不知道怎么解決問題是上個(gè)會計(jì)在去年每個(gè)月工資提2萬也發(fā)2萬,但是個(gè)稅就申報(bào)5千,然后呢年底就多提工資5萬和一萬多的福利費(fèi)?工資是假的福利費(fèi)也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤虧損狀態(tài),如果要調(diào)增企業(yè)所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個(gè)會計(jì)了,現(xiàn)在疫情這個(gè)小芝麻公司每個(gè)月才幾萬元收入還要交稅,有沒有什么方法可以不交這個(gè)稅,還有又計(jì)提假工資假福利費(fèi)6萬元,老師像這樣的情況我也只能補(bǔ)一些福利費(fèi)發(fā)票,那個(gè)工資怎么處理不交稅或者少交稅?
公司有臺機(jī)器,100萬買的,沒有發(fā)票,但是被我入賬了。平時(shí)沒提折舊。 現(xiàn)在10萬賣掉的話,這個(gè)虧損按正常是記資產(chǎn)處置損益,未分配利潤就少了90萬, 但是如果按每年提折舊,年報(bào)在調(diào)增的話,好像不僅要交稅,而且未分配利潤不會少這么多。 這里面為啥有這么大差別,還是說這個(gè)虧損不能算。。
由于第一年開始就向一家農(nóng)資公司購買肥料現(xiàn)在欠款包含利息大約38萬元左右一直處于未付狀態(tài),現(xiàn)在農(nóng)資公司在法院起訴要求支付這筆肥料款 現(xiàn)在公司處于被強(qiáng)制執(zhí)行中,由于虧損嚴(yán)重導(dǎo)致五個(gè)股東的入股資金都不足500萬元的比例 只夠當(dāng)時(shí)計(jì)劃的350萬元的比例 各股東入股資金也各有差異一些多一些少,現(xiàn)在出資少的股東拿不出錢出資多的肯定也不愿意繼續(xù)出了,像這種情況的話法院會怎么做?是如果申請破產(chǎn)法院會按照注冊資金來執(zhí)行嗎?由于蔬菜種植所用到的都是消耗品我們現(xiàn)在的固定資產(chǎn)只有當(dāng)時(shí)購買約10萬余元的裝菜膠框,還有一座冷庫這些會不會被拍賣,但是由于冷庫占地是租用的已經(jīng)幾年沒有付租金這種情況能執(zhí)行下去嗎?
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學(xué)校,增值稅稅率是多少?成本費(fèi)用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協(xié)議,不需賬務(wù)處理吧,存在稅務(wù)問題嗎?如何應(yīng)對稅務(wù)上的問題?
進(jìn)料加工新實(shí)耗法實(shí)操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬,控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬,控股60%。請問3月份這個(gè)增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
稅法不認(rèn)嗎。 那我是還不如不入賬,入賬了清理還要交稅,當(dāng)時(shí)就不應(yīng)該入賬
我能直接紅沖我當(dāng)時(shí)入賬的憑證嗎, 但是這樣和稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)的報(bào)表就產(chǎn)生差異了,有問題啊。
您好,稅法是不認(rèn)的,紅沖當(dāng)時(shí)分錄銀行不平呀,掛在賬上好,處置年調(diào)增
銀行不平倒是沒事,有不少其他應(yīng)付款。就是怕和稅務(wù)里報(bào)表產(chǎn)生差異風(fēng)險(xiǎn)。 那無票的機(jī)器最好是不入賬嗎?
您好,入賬,因?yàn)槠渌麘?yīng)付款要平,處理時(shí)調(diào)增一次解決,不要做固定資產(chǎn),記庫存商品,也不用折舊了
那我現(xiàn)在已經(jīng)入賬的這個(gè)就沒辦法了嗎,只能按正常的開票交稅?
您好,嗯呢,我們也沒折舊,調(diào)增就好了