你好,那您重新梳理下
老師好,我家一般納稅人,有時賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點錢好交費,這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應收款 怎嗎區分,甚噢時候用其他應收還是其他應付 但是有時候,公司往賬戶存錢,不想用現金去存太麻煩,就用一股東的個人賬戶直接轉到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時我就摘要寫存現金,借,銀存。貸現金可以嗎
老師,公司今年貸款了500萬,現在賬上在老板名下的其他應收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現在還錢是從賬上走的,我記得其他應付款跟其他應收款里了。現在就是賬上其他應收有借方余額,跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬,現在老板的名下其他應收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師,請教一個問題,就是老板不注入資本金,以借款的方式借給公司,這樣就是掛的其他應付款,老板每個月看到資產負債表,就讓我手工推算他借進來的錢在哪里了,我用貨幣資金加應收賬款減應付賬款減預收賬款加預付賬款再加不含稅庫存商品*1。13得到含稅庫存金額,再加上利潤表的虧損今年累計金額,是不是就應當時老板借進來其他應款的貸方余額,我每閃算的都有差異,也不知是什么原因。
老師,你好,有一筆撫恤金由養老中心轉到我單位基本戶上,發放的時候也應該從基本戶發放,但出納從零余額賬戶支付了。本來基本戶收的時候財務掛一個其他應付款,支的時候沖一個其他應付款就行了,不用做預算會計,現在從零余額賬戶支了,收到這筆錢和支出這筆錢的時候財務會計和預算會計應該分別怎么做賬啊?
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應付款-法人,這樣下來,其他應付款一直存在貸方余額的,所以資產負債表中會反映填列到負債那邊的其他應付款那一欄;但從這個月開始,其他應付款科目就變成了借方有余額,那在資產負債表中應該怎樣反映呢?是以負數填列在負債那邊的其他應付款一欄呢?還是以正數填列在資產那邊的其他應收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調設備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數,像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
老師您好,公司外國人的簽證延期費800元計入哪個科目?
老師請問 核定征收個體戶 執照的經營者 如果有單位且單位給交保險,那么這個人的工資(不到起征點無個稅)和核定個體戶開票收入會導致這個人產生個稅嗎。
折舊額比稅法規定折的還少可以嗎 匯算時候需要調嘛
老師你好,工商年檢納稅總額,我去哪里找數據,都有哪些數據
老師工商年報里面水電費支出總額是按含稅還是不含稅金額,污水費金額要計算進去嗎
老師請問 核定征收的個體工商戶,對公賬戶的錢可以轉給其他個人嗎?如果轉給其他個人當做還對方的材料款可以嗎?需要對方給開票嗎
老師好!我們是小單位,從來沒有盤點過固定資產哪些還在使用,哪些已經報廢,請問這樣做會計工作交接時還需要在清單上注明固定資產使用狀態嗎?
管道疏通服務大類是稅收分類編碼現代服務還是建筑服務?
如何梳理呢?和老板確定一下還有多少錢沒有付款,還有多少錢沒有收回來嗎?
從開始的每筆流水開始核對
那豈不是要從銀行開戶開始核對嗎??
這個是最標準的,我們可以提供核對服務