按銷售貨物申報增值稅,沒開票的填報未開具收入列
公司處置出售固定資產(chǎn)一批,計提了13%的銷項稅額,怎么填寫增值稅納稅申報表
老師,固定資產(chǎn)清理了,增值稅申報表要怎樣填寫呢?
老師,出售固定資產(chǎn),簡易征稅,報表怎么填寫?
老師,銷售自己的固定資產(chǎn),車,增值稅申報表怎么填
老師,我單位小規(guī)模企業(yè)出售一臺固定資產(chǎn),我申報增值稅申報表時怎么填寫呢?
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
把金額填入多少行啊?還是填入銷售使用過的固定資產(chǎn)
根據(jù)適用的稅率填報,你是一般納稅人?購入時抵扣進項沒?
小規(guī)模納稅人
直接跟普票銷售收入合計申報就行
哦哦,不用第三銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額
那個是開3%的稅率減按2%申報時才填。現(xiàn)在是不含稅收入合計在普票收入申報就行
老師減稅性質(zhì)代碼選什么啊?
老師減稅性質(zhì)代碼選什么啊?
不需要單獨選減免代碼的,就是按1%申報就是
那老師,增值稅申報表和利潤表就對不上了吧?利潤表沒有收入,只有營業(yè)外收入固定資產(chǎn)清理差額啊,
那個稅會差異很正常的。不用管他
我這是辦注銷,會帶出稅務(wù)風(fēng)險提示吧?
那個能合理解釋就行
稅務(wù)風(fēng)險出來,會不會涉及查賬
不會的,那個能解釋清楚的呀