借:實收資本12000 貸:銀行存款12000
你好合作社注冊時實收資本是10萬后期做賬實收資本做了10萬5千這個現在怎么處理?
法人獨資的公司,原注冊資本200萬,實收資本120萬,現在注冊資本減資成100萬了,那原來賬上多出的20萬實收資本怎么處理??是放在其他應付款退回??還是直接轉到資本公積??
您好,老師,我們注冊資本1億,實收資本3000萬,但是現在要減資,將到1000萬,那實收資本多余的怎么處理,實收資本能大于注冊資本嗎
老師,我公司原來注冊資本是壹千萬元,賬上的實收資本也是壹千萬元,現公司把注冊資本(辦好的)更正為壹拾萬元。公司現有的銀行余額才貳萬元。公司的賬上的實收資本還是壹仟萬,這合規嗎?
老師,公司開業時,公司收到了實收資本400萬,但是沒有走公戶,我賬上記了實收資本,但是現在公司要減資,原來注冊資本1000萬,現在要減資到50萬,我怎么做賬務處理啊
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發票上,可以開正數和負數嗎
那這樣銀行余額都是在貸方了
沒有錢還就暫時掛其他應付款
這樣賬務合法嗎?
就是那樣操作的,為啥不合法呢?
那就行,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。