借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入120、 借主營業(yè)務(wù)成本100貸銀行存款。
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個時候我們系統(tǒng)有一個功能就做抹零,但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作,所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
老師早安。我有個疑問,我們這里,一般來說,除去那些長期合作的固定客戶。很多客戶都是先付款,再放貨。那就應(yīng)該理解為是預(yù)收賬款是吧?但是我們這里有個特殊的地方,大部分情況下,工程公司都是有自己的卡車的,我們并不承擔(dān)運(yùn)輸,他們的車過來后,我們給裝貨。但是現(xiàn)實中出現(xiàn)過問題,有的客戶,他們付款后,有的會過好久才來拉貨,最長的出現(xiàn)過兩年的。比如說客戶付款了100噸石粉,結(jié)果一直沒有來拉貨,或者來拉了50噸,還有50噸沒有拉。那么這種情況,我是把這100噸記為負(fù)債么?那么我收到的貨款算收入的100噸貨款假如一萬元的話,同時客戶還沒有來拉貨,負(fù)債是100噸,一萬元。那么一正一負(fù)是等于我沒有盈利么?
老師,我們公司11月預(yù)收客戶貨款100元,其中20元是要退回給客戶的,分錄是:借銀行存款20元,貸預(yù)收賬款80元,其他應(yīng)付款20元,12月出貨的時候貨款是80元,運(yùn)費5元,在那20元沖減,那么分錄該怎么寫?
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費時,可能我們會多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費是90,但實際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費時,可能我們會多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費是90,但實際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
然后你的毛利潤是20的
老師這個不能作為主營業(yè)務(wù)收入,我們是銷售其他產(chǎn)品,只不過是客戶要求我們幫他找貨車運(yùn)輸這個產(chǎn)品而已
那就做其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本。
能不能這樣操作呢?平時我們公司拉產(chǎn)品回倉庫的時候都會產(chǎn)生物流費用,這個費用我們通常作為:銷售費用-運(yùn)費支出來分錄;如果是我跟你說的上面那種情況的話,能不能這樣處理: 借:銷售費用-運(yùn)費100 貸:銀行存款-100; 當(dāng)我收到客戶轉(zhuǎn)回給我的運(yùn)費時分錄: 借:銷售費用-運(yùn)費:-120 貸:銀行存款120 這樣處理可以嗎?
你好,可以的,但是他真實反映不出你單位的收入
那如果這樣的話能不能這樣呢: 摘要:XX客戶到廠提貨運(yùn)費120客戶出資,公司實際支出運(yùn)費100元,差額運(yùn)費20元作為公司收入 借:銀行存款120 貸:應(yīng)收賬款120(客戶轉(zhuǎn)賬過來的時候先入賬在客戶應(yīng)收賬款上) 借:應(yīng)收賬款120 貸:銀行存款100 貸:其他業(yè)務(wù)收入20 請問這樣可以嗎?但是就沒有對應(yīng)的其他業(yè)務(wù)成本了?因為這個業(yè)務(wù)的發(fā)生我們并沒有產(chǎn)生任何費用,就只是賺了一個差額而已
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師,那我就按照上面說的那個來分錄憑證了,20元作為其他業(yè)務(wù)收入
你好對的 是這么做的