國家稅務(wù)總局在2021年時回復(fù)過關(guān)于超出營業(yè)執(zhí)照范圍的開票問題,不存在超過就不能開票的情況,讓他按實(shí)開具 https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810356/n3255681/c5166135/content.html
我們公司跟另外一家公司合作,我們給他們結(jié)算服務(wù)費(fèi),由他們派來一個員工來我們公司,本來我們是不給這個員工發(fā)工資的,只結(jié)算服務(wù)費(fèi),但是由于公司一直沒結(jié)算,所以他們公司就說沒錢給這個員工發(fā)工資,讓我們把這個員工的工資轉(zhuǎn)到他們賬上,到時候從應(yīng)結(jié)算的服務(wù)費(fèi)里扣除,他們給我們開票,現(xiàn)在他們開的票,服務(wù)名稱是 “生活服務(wù) 工資”,這樣是可以的嗎
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開銷售發(fā)票(藥企支付給我們推廣服務(wù)費(fèi)),但是下游的代理商都是個人,支付給他們推廣費(fèi),但是他們不給我們開發(fā)票,我們現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,但是正常交稅啦,長期這樣會有風(fēng)險嗎,確實(shí)沒有進(jìn)項(xiàng)票
你好,我們給乙方公司支付他們員工工資,需要他們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,他們用個體戶給我們開勞務(wù)費(fèi)可以嗎? 看了他們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有勞務(wù)服務(wù)
老師,一客戶推薦其他客戶跟我們公司購買物品,我們要給他推薦費(fèi),他開了現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)發(fā)票給我們,一個點(diǎn)的稅點(diǎn),請問我們賬務(wù)處理是要做到什么費(fèi)用呢
老師,我們跟個體工商戶合作,他給我們公司做推廣活動,我們給他費(fèi)用,本來是叫他開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票給我們,但他說他個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照內(nèi)容沒有服務(wù)這塊,開不了服務(wù)發(fā)票,請問他要開什么發(fā)票給我們才可以付這個款給他呢?
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個怎么做賬
24年第四季度的財務(wù)報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財務(wù)報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費(fèi)用是可以直接計入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
但他去稅務(wù)局咨詢了,人家說他不可以開
建議你打一下你們當(dāng)?shù)?2366確認(rèn),懷疑他怕麻煩沒有說實(shí)話,這個發(fā)票肯定是要按實(shí)開具的,如果實(shí)際發(fā)生了服務(wù)但不按服務(wù)費(fèi)來開,是有稅務(wù)風(fēng)險的
所以他去做推廣的話只能開服務(wù)發(fā)票了是吧
是的,屬于推廣服務(wù)費(fèi)
好的 謝謝老師
不客氣,方便的話麻煩給老師一個好評哦
對了,老師我再問個問題,贈送商品的銷項(xiàng)稅到底是以成本價還是銷售價來算啊
贈送商品屬于視同銷售,按銷售價格來的
沒有按照這種方法計算的,假如賬面收入是100萬,然后銷項(xiàng)稅這么做,100/1.13*0.13,而不是直接100*0.13
你說的賬面收入是指主營業(yè)務(wù)收入嗎?如果100是主營業(yè)務(wù)收入是直接100*0.13=銷項(xiàng)稅的 100/1.13*0.13的前提是100為含稅價
那我們對外出售的價格可以說是含稅價嗎?
你是在說視同銷售的那個價格嗎?如果是的話,比如你之前售價是100,銷項(xiàng)稅是13,發(fā)票價稅合計是113,那現(xiàn)在視同銷售的價格也是同樣的 至于對外出售的價格,一般我們和買方都是說含稅價,這個是可以的,就像買手機(jī),也是包含了手機(jī)的稅款,大家日常都是默認(rèn)價款是含稅了的
對啊,我想說的就是這個,我們對外出售的是含稅價,假如某物品對外出售是3000元,這個物品我們現(xiàn)在贈送,那這個贈送的物品銷項(xiàng)稅就是3000/1.13*0.13,這個沒錯吧
3000/1.13*0.13為銷項(xiàng)稅,理解是對的