你好,賬務處理是做到今年嗎?l
請問老師,2021年12月有員工離職了,沒有工資。2022年1月申報個稅時,工資“0”申報,填寫了離職日期和改為了“非正常”了。但是2022年1月有工資1250元,但是個稅資料中,已經改了“非正常”了,那請問在2022年2月申報個稅,應該怎么做呢?
員工去年10月份離職,11月和12月份依然申報了工資5000,我可以23年做差錯更正,22年匯算清繳的時候職工薪酬表工資調減10000嗎,期間損益表里的工資是按賬本上的填還是按減去10000的金額填呢
老師,您好!我公司有個員工2021年離職后,我多申報了4個月的工資,現在他申訴了,我要怎樣處理,還能更正申報嗎?
老師您好,請問一下:工資申報的時候員工已經離職,未減員直接申報了,然后也扣了個稅,后面去前臺辦理退稅,刪掉工資,做賬這邊要如何處理?工資是22年的。
老師您好,23年的工資有一個員工已經離職了的,申報的時候沒有減掉,現在已經更正申報了,做賬那里要如何做呢?需要反結賬去每個月更正工資嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
做到去年里
那就按照調整之后的來就可以。
那回單的個稅和銀行發的工資再做分錄收回是嗎
是的,對的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。