開錯發(fā)票了,或多開了
老師:本期經(jīng)營杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
是對方開錯了嗎?
為什么在取得發(fā)票中能看到這張發(fā)票,并沒有開錯或者多開么
發(fā)票狀態(tài)是正常
麻煩發(fā)一下購買方錄入紅字發(fā)票的流程
確認(rèn)開票原因:需要確定開具紅字發(fā)票的具體原因,如銷貨退回、服務(wù)中止或銷售折讓等。這些情況通常涉及原發(fā)票的內(nèi)容需要被全部或部分沖減。
選擇平臺功能:操作需要在電子發(fā)票服務(wù)平臺或增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行。根據(jù)是否進行了用途確認(rèn),選擇合適的模塊進入操作界面。
發(fā)起確認(rèn)單:若受票方未進行用途確認(rèn),由開票方直接發(fā)起《紅字信息確認(rèn)單》并開具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票;若已進行用途確認(rèn),則需由購銷雙方任意一方發(fā)起《紅字信息確認(rèn)單》,經(jīng)對方確認(rèn)后開具。
錄入信息:在系統(tǒng)中錄入查詢條件,如原藍(lán)字發(fā)票的相關(guān)信息,選擇開具紅字發(fā)票的原因,并提交確認(rèn)單。此步驟確保了紅字發(fā)票的信息與原發(fā)票相匹配
藍(lán)字發(fā)票數(shù)量沒有沖完可以多次沖紅嗎
理論上,藍(lán)字發(fā)票數(shù)量沒有沖完可以多次沖紅。