你好,如果實際情況是這樣,是可以的
老師,我們公司無償使用房東的商鋪,房東要交房產稅嗎?房東是我們公司監事的父母,要交的話,怎樣算稅金
老師,我們公司使用的是政府給的房子,且免費,無房產證,我們需要交土地使用稅和房產稅嘛?
老師,公司房租是無償使用的,這個用報房產稅嗎?
我們公司是B公司,老板另一家公司A公司租了C的房子。然后租的房子,A和B一起使用。A和B簽了一個無償使用合同。但是無償使用是要交房產稅和城鎮土地使用稅的。B只是在A租的房子里面設置了兩個工位而已,交房產稅不劃算。我有什么辦法不交?
老師 我們租的別人的房子 沒有土地證、房產證 這樣房產稅和城鎮土地使用稅怎么繳呢
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
不是真實的呢,我們現在交房產土地稅可以嗎
你好,不是真實的,就不能是無償使用啊 租用的房子,不需要繳納房產稅,只需要繳納土地使用稅?
為啥我們別的公司租的房子也每個月要報房產土地稅呀
你好,那說明搞錯了 房產稅是由房東申報繳納,而不是由承租方繳納的(個人建議你去看一下我國稅法對房產稅納稅人的描述)
要是無償使用的呢,房主不交是不是就得公司交呀
你好,房產稅的納稅人,是房東才是?