您好,確認(rèn)收入那個(gè)分錄一樣的科目,金額用紅字發(fā)票的金額
請(qǐng)問我公司買貨已認(rèn)證,開具了紅字信息表。對(duì)方開具紅字發(fā)票,給我們紅字發(fā)票嗎?還是我們拿紅字信息表做賬
老師,請(qǐng)問一下,供應(yīng)商開的發(fā)票,我公司已經(jīng)退貨了,發(fā)票我司已認(rèn)證了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票,是不是我司開紅字發(fā)票信息表,供應(yīng)商開紅字發(fā)票就可以了
老師,請(qǐng)問我公司開給客戶增值稅紅字發(fā)票信息表,對(duì)方需要給我們紅字發(fā)票嗎?
請(qǐng)問老師,供應(yīng)商給我傳來紅字信息表,我怎么開紅字發(fā)票?
請(qǐng)問老師,供應(yīng)商給我發(fā)來紅字信息表,我怎么開紅字發(fā)票
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
是這樣的,本來5月份結(jié)算金額為15萬,以前月份有退貨金額5萬,就在這次15萬里直接抵扣了,最后收到的只有10萬,我們也只開票10萬給對(duì)方,但信息表客戶在6月才開給我們,我們也是6月才能開出紅字發(fā)票。請(qǐng)問在5月我如果 入賬?
您好,我們虧了,別上當(dāng),5月是要開15萬的,因?yàn)?月要開紅字發(fā)票的
他們就是在15萬里抵了金額,卻沒有抵掉數(shù)量,又要開紅字發(fā)票
您好,被他們繞進(jìn)去了,虧了5萬
我們少開票,就是少開了銷項(xiàng),開紅票也是沖銷項(xiàng),不是賺了嗎,對(duì)方收進(jìn)項(xiàng)少了,又要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不是虧了嗎
您好,少開票就少收錢呀,紅票又少收錢,哪來賺呀
少開票是少收錢,是因?yàn)殚_紅字發(fā)票后就需要退5萬的貨款給對(duì)方,現(xiàn)在抵扣了,再開出紅字發(fā)票時(shí)就不需要再退款了哦。
如果本次是開15萬的票,收15萬的款,那退貨發(fā)票開出后,我們也是需要退5萬的款給對(duì)方的,因?yàn)檫@退貨是之前就銷售的,在前期有收到過款了?,F(xiàn)在開紅字就要退貨款,對(duì)方退貨
哦哦,我還是認(rèn)為我們虧了,比如上月賣10退5,本月賣15,我們能收20,上月開票10,本月開票又是10,下月開紅票5,我們只能收15啦。 今天太晚了,睡覺了,明天回復(fù)留言哈,晚安
上月賣10退5,本月賣15,我們能收20,上月開票10,本月開票又是10,下月開紅票5,已在15那次抵過錢,所以我們收的20就是最終的款,票也是開了20,不會(huì)下月開紅票5又去退5的。那開出去的5萬票不是可以抵我的銷項(xiàng)嗎?不是賺了?
我主要是想問這種坐支類入賬還跨月開紅票的,怎么入賬,分錄怎么寫
您好,好的,借:應(yīng)收-5? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? -5/1.13? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? -5/1.13*13%
這前提是我要已經(jīng)做了應(yīng)收的情況下這需要這么做,但主要是抵掉了我沒有做那5萬的應(yīng)收,所以就不能做負(fù)數(shù)收入
您好,我們開過票就有做過應(yīng)收賬款分錄?的,
就是因?yàn)榈值袅司蜎]有開票 5月入賬時(shí)先入15萬收入: 借:銀行存款10 應(yīng)付賬款5 貸:主營業(yè)務(wù)收入15/1.13(其中5萬的收入是暫入賬的,下月收到紅票沖回) 銷項(xiàng)稅額 15/1.13*0.13 6月收到信息表開出紅票時(shí)沖回5月多記收入: 借:應(yīng)付-5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -5/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 -5/1.13*13% 其實(shí)我們實(shí)際才開出20萬的票,收入了是20萬,6月又開出5萬負(fù)票,那不是我們賺了5萬稅票的票點(diǎn)了嗎 老師看看分錄像上面這樣操作是否可以
您好,上面分錄的應(yīng)付改為“應(yīng)收”, 實(shí)際才開出20萬的票,6月又開出5萬負(fù)票,我們實(shí)際只開了15萬發(fā)票,收入20萬,賬是平不了的,客戶不會(huì)付20,他們只會(huì)付15
會(huì)付,款都付完了現(xiàn)在讓我們來5萬紅票就完結(jié)了
哦哦,我們開票金額和收款金額一樣賬就平了
賬是平了,但是想辦法調(diào) 平的,這樣對(duì)方他們要求這么操作的,導(dǎo)致他們少收到5萬的票,我這邊多賺到5萬對(duì)應(yīng)的稅點(diǎn),這樣稅局會(huì)不會(huì)查我,說我沒有按實(shí)際開票?
您好,您放心,客戶的賬還沒有平呢,他們付的錢和收的票要一樣,會(huì)讓我們?cè)匍_的