同學(xué),你好 計(jì)入成本
老師,我們廠房是租來(lái)的,今年把外墻和電線全部重修了一遍,合計(jì)有十萬(wàn)元。賬務(wù)處理是,是做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?還是入什么分錄?
老師,生產(chǎn)型企業(yè),生產(chǎn)車間廠房做的外墻保溫,應(yīng)該計(jì)入什么科目,用不用分?jǐn)偅?/p>
老師你好我們廠房租賃費(fèi)一個(gè)季度42萬(wàn),現(xiàn)在2月份只付了8萬(wàn),我是不是要計(jì)提折舊費(fèi)啊,怎么計(jì)提是借:制造費(fèi)用-廠房租賃費(fèi)12萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用12萬(wàn) 是這樣做嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)新辦染廠,籌建時(shí)候的砌墻貼磚打地基的費(fèi)用,要記入什么科目?制造費(fèi)用么?還有搭建彩鋼瓦房的鋪房的費(fèi)用是記入什么呢?
我們是做廠房租賃的,廠房外墻刷墻,費(fèi)用在18萬(wàn),這樣的費(fèi)用做入什么科目?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求