同學(xué),你好 之前的分錄做紅字分錄就行
老師我們是按實發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候直接是借管理費用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20,社保費計提是全部的公司和員工個人的,借管理費用~社保費,貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè),因為我們多扣員工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費,分錄借方是什么?貸銀行存款
老師,我公司6月多交了兩個員工的社保,后面去減員沒有直接退社保費回來,直接用那兩個員工的社保抵扣7月的社保,7月怎么做賬務(wù)處理?7月社保公司部分是10177.6,個人部分是4233.8,合計是14411.4,抵扣了6月1870.46,銀行付款了12540.94
員工9月離職的,我們社保晚退了,10月份的社保費1500元已經(jīng)稅務(wù)扣掉了,跟員工協(xié)商,公司部分1000元也由員工承擔(dān),這部分要給員工報個稅嗎?賬務(wù)處理怎么做?
一員工去年7月末離職,但是8月養(yǎng)老扣了一直未退回,當(dāng)時因為8月扣費是計提入賬了的: 支付時:借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 計提社保分錄:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 直到2023.01月養(yǎng)老退回公司部分和個人部分回來,請問這個怎么賬務(wù)處理啊,已經(jīng)跨年了。
老師,我們有個員工12月離職,社保1月才完成停辦,1月有醫(yī)療保險的費用單位和個人部分都由員工承擔(dān),并且已在12月中的工資匯總提前扣了,現(xiàn)在發(fā)放12月工資的賬務(wù)要怎么處理這里提前扣除的社保費用?
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務(wù)處理怎么做
充值餐費抵現(xiàn)在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當(dāng)期費用嗎?
小規(guī)模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認(rèn)成本,金額分錄應(yīng)該是多少
老師你好,電子稅務(wù)局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據(jù)怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據(jù)是97萬,已繳納印花稅146,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據(jù)時填的數(shù)是97+98,還是就填98呢?
公司的營業(yè)執(zhí)照正副本丟失了,需要在哪個平臺如何操作?
除了在數(shù)電票開票界面項目名稱搜索外,還在哪里可以準(zhǔn)確查該商品是屬于發(fā)票的哪一項目大類呢
公司處置固定資產(chǎn) 開具發(fā)票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調(diào)整嗎
公司改了店名,稅務(wù)局沒有更新,現(xiàn)在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執(zhí)照不影響吧?
涉及三個月,一個月一個月的做嗎?
同學(xué),你好 可以分開做,也可以匯總
摘要怎么寫了
同學(xué),你好 摘要:退回1-3月社保
老師,因為我當(dāng)時做賬的時候,是先計提的社保費做了一筆分錄,繳納時做了一筆分錄,發(fā)放工資時代扣了個人部分做了一筆分錄,老師現(xiàn)在做匯總紅字分錄應(yīng)該怎么做了,能寫一下分錄嗎?
同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下
第一筆分錄:借:管理費用 -社保費(單位繳納部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位繳納部分) 第二筆分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位繳納部分) 其他應(yīng)收款(社保個人部分) 貸:銀行存款 第三筆分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款(社保個人部分) 應(yīng)繳個人所得稅 銀行存款
同學(xué),你好 了解,你這些分錄全部做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
紅沖完后,在按照正確的做嗎?你剛說的匯總分錄怎么做了
同學(xué),你好 是的 就是1-3個月,那這個你有3筆,金額可以匯總
具體匯總分錄怎么寫了
同學(xué),你好 分錄一樣的,就是金額匯總,你不是說你是3個月的嗎,金額匯總